同學(xué)你好,你算個稅的方法是正確的,不需要再繳納別的稅。備用金如果沒給老板就不算對公司借款。年底前最好還了備用金。
老師您好,在看學(xué)堂課程時,老師說:比如老板個人向公司借款30萬,在一個會計年度不還的視為分紅,要繳納20%的個人所得稅,是20萬*20%這樣計算嗎?還是應(yīng)該怎么計算?請老師指教。公司因此借款未還要繳納什么稅?另外請問公司支取的備用金屬于老板對公司的借款嗎?12月31日前要還備用金嗎?非常感謝老師教導(dǎo)。
老師,您好,請教一個問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進出納個人賬戶),就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實際現(xiàn)金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進個人賬戶的話會計分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷,做憑證的時候就直接 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實在要調(diào)賬的話,可能會被查的話,要怎么調(diào)啊
麻煩老師做一下這兩題,我是真的不懂 1.某中國公司(記賬本位幣為人民幣),2016 年 1 月 1 日向銀行借入 3 年期美元借款 US$20 000,當(dāng)日匯率為¥7.00/1US$,2016 年 12 月 31日匯率為¥6.90/1US$,2017 年 12 月 31 日匯率為¥7.20/1US$,2018 年 12月 31日匯率為¥6.85/1US$,同日償還借款。假設(shè)每年年末應(yīng)按 6%(年利率)支付當(dāng)年利息。 要求:按當(dāng)期確認法作各年的會計分錄。 2.某公司有一個境外經(jīng)營的子公司,該子公司以美元為記賬本位幣,資產(chǎn)負債表如下表,請將其折算為以人民幣列示的的財務(wù)報表。20*8 年末的匯率為¥7.8=$1,20*8年的平均匯率為¥7.6=$1。股本取得日的即期匯率為¥8=$1,20*7 年 12 月 31 日累計盈余公積 60 萬元,折算為人民幣 489萬元,累計未分配利潤 100 萬元,折算為人民幣 772 萬元。20*08 年底提取盈余公積30 萬美元,分配股利 100 萬美元。利潤表中凈利潤為 225 萬美元。資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)在圖片里
老師,專門借款計算資本化的利息思路是什么,每次跟一般借款那個混淆在一起,同樣都是有分段的資產(chǎn)支出,可是就是不知道資本化應(yīng)該如何計算 20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年。年利率為7%(與實際利率相同)。借款利息按年支付,20×7年4月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日。甲公司使用專門借款分別支付工程進度款2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預(yù)計可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)預(yù)計資本化的利息金額是()。 這題目看了就只知道專門借款利息350,然后那些工程進度不知道有什么用,收益知道得減去,其他都不會
老師,公司原法人支取款項如下,其他應(yīng)收款-備用金4萬,借款8.2萬,合計12.2萬。現(xiàn)在公司轉(zhuǎn)給另一個老板了,其中這2家老板公司的賬都是我來做,請問這12.2萬需要清算嗎?怎么處理好一點,盡量不交稅,交稅老板會不高興的。有老師詳細能說說嗎
excel能用光標(biāo)按到最下面那欄(是不是叫名稱欄) ?謝謝
內(nèi)賬,每個月需要計提哪些
老師,有會計憑證封面的電子模板嗎
老師你好,印花稅買賣合同是按銷售額購進額的多少來征收?還是直接按這個基礎(chǔ)??萬分之3
老師:小規(guī)模的免稅增值稅計入營業(yè)外收入,那報所得稅收入時這部分要計入嗎?
老師,在網(wǎng)上買一個學(xué)習(xí)實操的課程,一兩百的對自己有幫助嗎
老師,一預(yù)到底是什么意思啊
excel按上下光標(biāo)不動了 按哪個鍵動 謝謝
老師:我想問一下,我們公司的房租每月分攤下來劃到94000 ,但是我們目前沒有付款,我要如何做賬
老師,現(xiàn)在5月份申報個稅和工會經(jīng)費用的工資是不是3月份的應(yīng)發(fā)工資總額