你好,可以的。但是也可以簡化處理,按照沖減之后的金額入賬的
老師,請問之前沒有建立賬套,現在這個月要把賬務做起來,現在結算一比之前的應付賬款,是不是先需要把之前的所有應收都統計在一起,入到期初賬里面,結算后做一筆借應收,貸現金的憑證
老師好,我在3月做一筆憑證的時候應該借主營業務成本,貸應付賬款,但是我錯誤把應付賬款計成了應收賬款,而且當時出來的資產負債表啥的已經報企業所得稅了,我現在想在4月做賬做一筆憑證把這個調整過來,但是之前的報稅不對啊,咋整
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業務發生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初,所以中途(6月)建賬的時候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據銀行余額錄了一個期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤,這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對賬過程中理出一個期初在補記分錄,如果發現6月之前有一筆未收回的貨款現在收回來了入了公戶,那補記借銀行存款貸方應收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因為之前已經錄了期初,那怎么處理
老師好,請問一下,公司之前沒有做賬,上個月開始做賬,錄入初始數據時沒有錄應收帳款,現在對方公司要求開票才想起來之前已經收到了對方的款項,現在開的票要怎么做賬呢?
想問下這邊有對接一個供應瓷磚的供應商,它是分批供應的,之前供應過了幾次,也有提供對賬單這些單據,現在要做結算付最后一筆錢,但是現在結算出來的總金額比它之前提供過來的幾次對賬單累加起來的金額更小,可以在這個月憑證用最新的對賬單入賬嗎,之前的對賬單已裝訂了不去做處理
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
沖減之后的金額?是指直接入減掉這筆支出剩余應付的金額嗎?
因為你的應付賬款是不斷變化的,直接按照最后的余額入賬就可以的
其中涉及的這筆現金支出在入現金期初余額的時候也相應減少是嗎
你好,可以把問題描述的清晰一點嗎?如果我回答的不好,也可以轉給其他老師。
好的老師,問題是這樣的,之前都是亂賬,現在要建立一套賬務,現在有一筆之前的應付要結算,我們現在只有現金的流水賬,我想問下今天結算的這筆賬應該怎么按照正規的會計核算去登記
你好,要將這個現金的流出和流入的差額確認這個應付賬款的
您可以再說的詳細一些嗎,謝謝
比如你們是要付100元,然后現金流入30.,現金流出50,那么計算一下就是100-30%2B50=120
謝謝老師
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