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Q

請問下,上個月開的發票已確認收入,下月沖紅上個月的發票,然后重開的金額不一樣,請問怎么做這分錄?

2020-11-01 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-01 11:18

你好,借應收賬款負數貸,主營業務收入負數應交稅費負數 重新開借應收賬款貸,主營業務收入應交稅費。

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快賬用戶4474 追問 2020-11-01 11:21

上個月確認的收入同時成本也結轉了,成本不用做分錄的嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-01 11:21

你好,你的成本需要調整的話,直接按調整差額的做就可以。

頭像
快賬用戶4474 追問 2020-11-01 11:28

意思是沒有差額就不做分錄?

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-01 11:29

是的,那個差額不需要做。

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-01 11:29

是的,沒有差額不需要做。

頭像
快賬用戶4474 追問 2020-11-01 11:31

好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-01 11:33

不用客氣的,工作愉快。

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相關問題討論
你好,借應收賬款負數貸,主營業務收入負數應交稅費負數 重新開借應收賬款貸,主營業務收入應交稅費。
2020-11-01
你好,金額沒有變動的話,這兩張發票放在最后一個收入憑證后面就可以。不用單獨再做科目。
2021-07-30
同學,你好 你方開具紅字信息表,再開具紅字發票 沒有影響
2023-09-06
貸:主營業務收入 負數 紅沖已開發票 貸:主營業務收入 新開發票
2024-08-31
你好,金額有變動嗎?
2021-07-30
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