你好,借應收賬款負數貸,主營業務收入負數應交稅費負數 重新開借應收賬款貸,主營業務收入應交稅費。
請問下,上個月開的發票已確認收入,下月沖紅上個月的發票,然后重開的金額不一樣,請問怎么做這分錄?
老師 請教下 上個月給客服開的發票開錯了 這個月把上個月 發票沖紅 開了負數發票 然后又開了個正數發票 怎么做分錄 雖然不影響稅額 但不知道 怎么做分錄
老師 請教下 上個月給客服開的發票開錯了 這個月把上個月 發票沖紅 開了負數發票 然后又開了個正數發票 怎么做分錄 雖然不影響稅額 但不知道 怎么做分錄 一負數與一正數一樣的金額,只是規格型號開錯了 所以沖紅重開了
上月已確認收入,本月發生銷售退回,請問退貨要怎么處理?是紅沖上月開出的銷售發票然后在本月重新開退貨以后實際的貨物銷售收入嗎?還是可以直接開退貨部分的紅沖發票就行?
上月開票的,這個月已經報稅完成了,請問一下,上月發票要紅沖,的,確認對方沒入賬,這個月紅沖,如何紅沖?報完稅有什么影響
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業費,還有裝修管理費,以上費用都沒有給發票,,發票后期會給開但我們銀行已全部支付,我應該怎么做賬呢,需要完整的分錄
請問發現去年運保費的發票做了銷售費用,今年調賬可以增加今年的費用嗎?還是記未分配利潤調增去年的利潤?
老師,我們銷售的貨物我申報了未開票收入,但是客戶一直未付款老板不讓開發票給他們,這個申報的未開票?時間限制的嗎
老師,我們是一般納稅人,收到退付個稅手續費21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06來交增值稅嗎
老師好,生活美容服務養生服務,主要是做身體,減肥美容之類的,目前是個體想轉為公司,請老師給點見意
老師,一個項目是簡易征收,除了勞務費發票進項不能抵扣,其他費用發票能正常抵扣吧?
老師,出口退稅企業,不能夠視同內銷的是不是就是要開13個點的稅
我們公司是個貿易公司,最近接到稅管員通知,讓將手里的紙質發票作廢,我們已經通過開票軟件將之前的紙票作廢了,但是今天又接到通知,讓同時作廢相應的發票種類,請問這個種類在哪里作廢呀?
我們公司去年賣了車,今年稅務局說高買低賣,要我們補收入,更正去年增值稅申報表補稅,那我去年的財務報表是否需要同步更正。
老師公司24年個稅去年12月份的我多申報了7000,然后員工多交了個稅70來元,但25年1月發12月的工資只發了2000剩下的5000在今年4月才發放給員工,我這次申報4月的個稅該怎么申報呢?
上個月確認的收入同時成本也結轉了,成本不用做分錄的嗎?
你好,你的成本需要調整的話,直接按調整差額的做就可以。
意思是沒有差額就不做分錄?
是的,那個差額不需要做。
是的,沒有差額不需要做。
好的,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。