您好,您的分錄非常正確。那工資月底工資正常還要計提,這個是什么意思?
本公司是服務行業,成本就是人員工資,請問老師我的個分錄是對的嘛? 第一種: 借:管理費用-人員工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應收賬款 貸:主營業收入 應交增值稅 結轉成本:借:主營業成本 貸:管理費用-人員工資 第二種:借:主營業成本-人員工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,我們公司做消防檢測維保的,公司發生的,公司檢測的收入,不產生材料,做的分錄借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費銷項稅額,然后結轉成本借主營業務成本,貸應付職工薪酬,這個分錄對不?那工資月底工資正常還要計提,這個怎么辦
你好老師,保安服務公司之前沒收入時發生的職工工資 借:生產成本一一主營成本(工資) 貸:應付職工薪酬一一職工工資 資產負債表上出現在存貨里了。 現在公司收有收入了,結轉成本把之前所有的生產成本在一個分錄結轉可以嗎? 收到錢 借:銀行存款 貸:主營業務收入一一安保服務費 貸:貸應交稅費一一應交增值稅(小規模專用) 結轉成本 借:主營業務成本一一職工工資(6一8月合計數) 貸:生產成本一一職工工資(6--8月合計數) 這樣對不老師?
請問:招標代理公司,計提工資時,借,勞務成本;貸,應付職工薪酬。 發生專家評審費時:借,勞務成本;貸,庫存現金。 收到服務費時,借,銀行存款;貸,主營業務收入、應交增值稅銷項稅。 結轉成本分錄:借,主營業務成本;貸,勞務成本。這樣做分錄對嗎?
老師,小規模勞務派遣公司,收入成本可不可以這么做分錄 收入服務費時 借:銀行存款 貸:主營業務收入~服務費 應付職工薪酬~工資 應付職工薪酬~單位負擔的社保 發工資時 借:應付職工薪酬~工資 貸:銀行存款 應交稅費~個人所得稅 其他應收款~個人社保 交社保時 借:應付職工薪酬~單位負擔的社保 其他應收款~個人社保 貸:銀行存款
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網上交費,進去社保交費后,不顯示社保日常交費,網上沒法交是怎么回事
根據銷貨合同預收,恒通公司購b產品款1萬元,已存銀行
根據銷戶合同預收,恒通公司購b產品1萬元,已存銀行
老師好?補繳上年房產稅,匯算清繳怎么填寫
我們公司的車輛買了保險,保險公司代收車船稅了,怎么樣查證交了車船稅的憑證?
股權變更涉及的個稅和印花稅怎么報
老師,個稅退還手續費,需要交增值稅嘛。怎么做分錄
老師 問下小企業會計準則的小規模納稅人需要每個月出財務報表嗎 還是年末再出?
2月份已經抵扣的增值稅專用發票如何做進項轉出處理,如何
由于我們質量問題給客戶造成的額外損失而產生索賠,客戶要求我們紅沖原發票,是否可行,紅沖
就是他們是公司的員工,月底工資不是還要正常計提嗎?借管理費用,貸應付職工薪酬,還有這個成本怎么確定,按收入的多少比例嗎
老師,麻煩講下,月底需不需要計提,還是怎么弄
您好,計提成本就不需要計提費用。只需要計提一次損益科目即可,
您好,成本是根據業務實際發生確認。
那就是收入每天先確定,成本月底根據工資一次結轉就可以吧
您好,是的,收入月末一次性確認即可。