可以的,賬面收入可以按月確認的
我們向?qū)W校提供服務(wù),收取服務(wù)費,若合同里有分期收款的明細表,每半年收一次款,那我還可以按月確認收入嗎?因為服務(wù)期是3年
我們給別人提供服務(wù),合同簽訂是服務(wù)期一年,對方一次性支付80%合同金額,服務(wù)期是跨年的,我想問收入可不可以先確認本年度的?發(fā)票我們開了80%的款。具體分錄如下
你好,老師,我們是直升機提供護林服務(wù),一般納稅人,合同簽訂后,對方一次性付了半年的錢,發(fā)票我們也開了半年的,護林服務(wù)還沒有全部提供,這個可以按照合同分月來確認收入嗎?就是不按照開發(fā)票時間開確認,謝謝老師
我司為香港公司提供代為運營店鋪服務(wù),合同簽了一年,但付款方式是月結(jié),也就是每月收取代運營服務(wù)收入,一般是次月收取本月運營收入,請問如何做分錄呢?如何確認收入以及對應(yīng)的分錄
老師 我們給客戶提供半年期限的服務(wù) 合同約定服務(wù)費次月付上月款 我們收入該怎么確認 是開具發(fā)票并收到款確認 還是我這本月末要計提當(dāng)月收入
老師,四月份給客戶開的發(fā)票,現(xiàn)在還可以作廢嗎?
老師,賬面上其他應(yīng)付款-法人和其他應(yīng)收款-法人可以對沖嗎?
這道題中的營業(yè)外支出0.352怎么計算出來的???
公司采購一臺機器人6.8萬作為項目備用機,這個 進項可以正常抵扣的了?機器在自己公司入賬固定資產(chǎn)?每月折舊?
比如我A產(chǎn)品進價600,B產(chǎn)品進價400,然后AB兩樣組合一起賣售價為4000,開票時,AB兩樣產(chǎn)品各自占的金額是多少呀
25題問的是應(yīng)計提的存貨疊加準(zhǔn)備,為啥不是D而是-2呢?@樸老師
有幾個問題老師,我們是小規(guī)模企業(yè),1.去年個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發(fā)票,發(fā)給我一個公司的的開票信息,能開嗎?2.我們做賽事課程服務(wù)的,開票類目開現(xiàn)代服務(wù)*賽事服務(wù)可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預(yù)收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?
一般納稅人上個月開票發(fā)現(xiàn)問題,這個月要紅沖,影響5月報稅嗎?
收到的農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?
老師您好固定資產(chǎn)原值480萬21年1月購入、算月折舊額和年折舊額怎么算呢
我9月份確認收入,確認9月-明年2月份的收入,請問是匯算清繳的時候調(diào)整還是現(xiàn)在調(diào)?
賬面收入就可以現(xiàn)在就進行調(diào)整的
那還用去修改大廳的所得稅季度表嗎?9月份確認的
你可以12月按正確的數(shù)據(jù)來申報的
若第四季度沒有收入,那12月份的申報,收入調(diào)整要寫負數(shù)嗎?
不會的,你一個是開票的正數(shù),一個是未開票的負數(shù) 收入就是0啊
老師,不太明白,能否給舉個例子,比如說9月份確認收入100萬,按月確認應(yīng)該是到年底確認50萬,我12月份申報表怎么填寫調(diào)整
你現(xiàn)在是申報增值稅還是所得稅
已經(jīng)申報過了,現(xiàn)在在做10月份的賬,突然發(fā)現(xiàn)應(yīng)該按月確認收入,而不能一次性確認6個月的收入
你都是一次性把3年的服務(wù)費申報了所得稅和增值稅
不是3年的,是首付款的錢確認了收入,而首付款的收入遠遠大于9-12月份的按月確認收入
你收到的首付款是要全額申報增值稅的,增值稅申報沒有問題 所得稅只要申報9-12月的,你只要調(diào)整所得稅申報就可以
意思是所得稅申報表在12月份調(diào)整嗎?還是去修改9月份的所得稅申報表
可以直接12月進行調(diào)整的
還是不會調(diào)整,因為多了,怎么調(diào)整呢