你好 需要對(duì)應(yīng)的修改下科目的 需要改哈
老師啊, 普惠幼兒園 伙食費(fèi) 不算收入 ,之前,咱們答疑老師不是說(shuō)入到其他應(yīng)付款里就可以了嗎?就是伙食費(fèi)這筆專款專用的這個(gè)問(wèn)題。但是呢,他這個(gè)就是每次收到的錢總會(huì)少于我支付的錢,也就是說(shuō)期末的時(shí)候這個(gè)其他應(yīng)付款,伙食費(fèi)這個(gè)比余額會(huì)在借方,然后正常呢,資產(chǎn)負(fù)債表期末的時(shí)候,其他應(yīng)付款在借方的時(shí)候應(yīng)該填到其他應(yīng)收款里,但是這筆錢我收不回來(lái),所以我是不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目里啊,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師您好,我想問(wèn)一下您知道這個(gè)民辦非幼兒園的伙食費(fèi)屬于其他業(yè)務(wù)收入嗎?我查了一些說(shuō)做收入也有說(shuō)做其他應(yīng)收付款的,
你好,老師,收到幼兒園小朋友的伙食費(fèi),我計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入-伙食費(fèi)。但是平常飯?zhí)没锸迟M(fèi)支出,我又入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-伙食費(fèi)了。 這樣要不要改回來(lái),改為其他業(yè)務(wù)支出-伙食費(fèi)???
老師好,我們是幼兒園學(xué)校,收到的伙食費(fèi),先做借,銀行存款,貸預(yù)收賬款,借預(yù)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)了
您好,會(huì)計(jì)學(xué)堂幼兒園實(shí)務(wù)關(guān)于伙食費(fèi)的帳收支分別是:借:銀行存款伙食費(fèi)專戶 貸:提供服務(wù)性收入-限定性收入-伙食費(fèi);支出的時(shí)候是借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-限定性活動(dòng)成本-伙食費(fèi) 貸:銀行存款伙食費(fèi)專戶; 我現(xiàn)在的問(wèn)題是,我們沒(méi)有伙食費(fèi)專戶,如何在兩個(gè)科目中建立關(guān)聯(lián)呢?收支都是現(xiàn)金,但是通過(guò)現(xiàn)金不能查看到伙食費(fèi)實(shí)時(shí)結(jié)余?
老師我們建筑公司有一個(gè)政府的項(xiàng)目就這一個(gè)項(xiàng)目可以純勞務(wù)開(kāi)三個(gè)點(diǎn)包工包料開(kāi)九個(gè)點(diǎn)嗎上次開(kāi)了九個(gè)點(diǎn)的票下一次可以開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的純勞務(wù)嗎
老師,去年公司6月買了兩架車,現(xiàn)在老板才找出發(fā)票給我,我應(yīng)該怎樣做,發(fā)票也是去年六月六開(kāi)了的
老師,我現(xiàn)在做匯算清繳 24年8—12月工資當(dāng)時(shí)已經(jīng)計(jì)提了,現(xiàn)在老板說(shuō)不發(fā)了,匯算清繳跟賬務(wù)要怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)這種買飛機(jī)票的這種發(fā)票可以抵扣嗎 怎么做賬
酒廠里,賣了別人的酒,應(yīng)該怎么記賬
請(qǐng)問(wèn)老師誤餐補(bǔ)記什么科目
律所法人轉(zhuǎn)錢進(jìn)公賬做運(yùn)營(yíng)成本,要怎么做賬
老師請(qǐng)問(wèn)金蝶云星空企業(yè)銀行賬內(nèi)部轉(zhuǎn)賬出納都錄了,現(xiàn)在我這里生成憑證就重復(fù)了,聽(tīng)他們說(shuō)點(diǎn)關(guān)聯(lián)是怎么弄呢?
老師,二手車銷售屬于反向開(kāi)票嗎?
你好老師問(wèn)一下工資扣繳超過(guò)30人,專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金為零,觸發(fā)疑點(diǎn)了應(yīng)該怎么辦?