你好!你有發生印花稅應稅合同或者事項的時候就要申報
老師,什么情況下要申報印花稅?我怎么知道當月要做印花稅的申報呢?
什么情況下需要申報印花稅
請問一下這樣的情況下、印花稅需要申報么?我當月開票83851、單月紅沖11月99000、實際開票-15149、需要申報印花稅嗎
老師你好,要是簽了合同不報印花稅,稅務局也不知道,那我們為什么要申報印花稅呢?
什么情況需要申報印花稅個體工商戶需要申報印花稅嗎
老師,總投資100萬,新進入投資者30萬占股份20%,多出來的10萬,可以理解為之前股東的權益,可以用來分紅給他們呢?
病人發票是在電子稅務局開還是醫院信息管理系統開?
老師,上個月還未退稅申報,也留抵的稅,這個月申報增值稅我把進項轉出了,留抵稅也給我用了,那還怎么退稅,這個月我是不是還應該留抵,因為我們進項發票都是混在一塊的分不出來,用多少進項都是根據收入*稅負率倒擠的
老師,如果24年季度末資產未超5千萬,到了25年第一季度超了5千了,請問看季初和季末平均值看是否小型微利還是單看第一季度的最后一個月的資產總額?
企業所得稅匯算清繳報表上長期待攤費用在哪填
如何在個稅系統把員工改成非正常
如果1月份供應商給我們公司開具了進項專票,然后2月份供應商紅沖了這張專票。請問我們公司在3月份登錄電子稅務局,進行統計未勾選明細的時候,能查到這張發票嗎?
出口外貿企業,關于出口的運費可以直接作為主營業務成本嗎?還是做進費用再結轉?
老師:購買樣品給客戶支付的32.5元應計什么科目?
老師您好,公司為小規模24年第四季度沒有確認收入,也未暫估成本,25年4月份開票190萬,款項也已收到, 如果想把這一筆做進24年,在匯算清繳時,應該怎么操作呢?需要調整24年的申報表嗎?小企業會計準則下應該做哪些賬務處理
應稅合同?具體指?
你好!比如你的購銷合同,租賃合同之類
運輸合同呢?
你好!這個也是需要交的
就是我只要這個月簽了合同那就要交是嗎,是怎么申報呢
你好!是的。這個在電子稅務局申報