你好,計(jì)入開(kāi)發(fā)成本科目核算,明細(xì)是開(kāi)發(fā)成本——土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)一下老師,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司支付拆遷戶(hù)的空地補(bǔ)償款計(jì)入成本嗎?它的明細(xì)設(shè)什么科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司食堂的電費(fèi)計(jì)入什么科目,它的明細(xì)是設(shè)什么科目?請(qǐng)問(wèn)一下分錄怎么寫(xiě)?
老師請(qǐng)問(wèn)下房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,食堂用的液化氣是計(jì)入什么科目?它的明細(xì)是設(shè)福利費(fèi)嗎?
企業(yè)用建造的本項(xiàng)目房地產(chǎn)安置回遷戶(hù)的如何處理?答:《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于土地增值稅清算有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅函〔2010〕220號(hào))第六條第(一)項(xiàng)規(guī)定:“房地產(chǎn)企業(yè)用建造的本項(xiàng)目房地產(chǎn)安置回遷戶(hù)的,安置用房視同銷(xiāo)售處理,按《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地增值稅清算管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2006〕187號(hào))第三條第(一)款規(guī)定確認(rèn)收入,同時(shí)將此確認(rèn)為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的拆遷補(bǔ)償費(fèi)。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)支付給回遷戶(hù)的補(bǔ)差價(jià)款,計(jì)入拆遷補(bǔ)償費(fèi);回遷戶(hù)支付給房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的補(bǔ)差價(jià)款,應(yīng)抵減本項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償費(fèi)。”請(qǐng)問(wèn)老師視同銷(xiāo)售收入,又做補(bǔ)償款,沒(méi)有明白上面的這段話,請(qǐng)?jiān)敿?xì)解析,謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)一下,支付給農(nóng)戶(hù)拆遷房子的賠償款,計(jì)在什么科目下。沒(méi)有發(fā)票可以入帳嗎
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問(wèn)一下怎么核對(duì)往來(lái) 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請(qǐng)問(wèn)老師采購(gòu)需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒(méi)有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請(qǐng)退費(fèi)。現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了期限了,申請(qǐng)不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說(shuō)公司沒(méi)有車(chē)輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
那請(qǐng)問(wèn)一下老師,就是公司現(xiàn)在做內(nèi)賬的話,2020年以前沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用要做進(jìn)去嗎?如做的話,怎么做?
你好,可以補(bǔ)入帳 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫(kù)存現(xiàn)金等科目?
那要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里去嗎?如做外賬的話,那記入以前年度損益調(diào)整的那些沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用類(lèi)還要做嗎?
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的 外賬沒(méi)有發(fā)票的,一般就是直接按不入賬處理的?
是不是就不用做対不
你好,外賬沒(méi)有發(fā)票的,一般就是直接按不入賬處理的 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
噢沒(méi)有了,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝