同學你好 現在都是電子稅局里面直接開外經證的 2.登錄電子稅務局(網址:http://www.etax-gd.gov.cn/),點擊右上角登錄,輸入用戶名、密碼及驗證碼,進入系統。點擊【申報繳款】-【其他申報】,如需修改申報月份可點擊【申報月份】選擇申報月份,選擇【增值稅預繳稅款表】,點擊【填寫申報表】進入“填寫申報表”引導頁面。如需重新選擇主管稅務機關,請關閉當前提示框,在界面右上角【主管稅務機關選擇】功能模塊進行切換,點擊確定即可。確認預繳申報的主管稅務機關無誤后同,請選擇“建筑服務增值稅預繳申報”。填寫并提交了《增值稅預繳稅款表》及附送資料后,稅務機關會對您提交的《增值稅預繳稅款表》及附送資料進行審核,請在【申報查詢及打印】模塊及時查詢該事項辦理進度,可能會出現審核不通過的情況,請及時留意。在【申報查詢及打印】界面查詢提交結果,對于“已提交未審核”的申報狀態,需等待稅務機關復核以后,即當申報狀態為“申報成功”時,表示增值稅預繳申報成功。下一步可點擊【清繳稅款】繳納稅款。對于申報狀態為“審核不通過”的,可點擊“詳情”查看詳細信息,并按規定重新正確填報。清繳稅款。請注意,當前登陸的主管稅務機關與本次進行增值稅預繳申報的主管稅務機關一致時,【清繳稅款】模塊才可帶出相應的應稅記錄,選中需繳款的信息,點擊立即繳款,并完成繳款。
老師我想問下開外經證的流程?還有申報的流程,另外就是企業所得稅,和個人所得稅是不是不能網上交?另外進項票是不是不能跨月抵扣?比如我這個月開的收入票銷項出去,下個月才能回來進項,下個月的進項是不是不能抵扣這個月的銷項
老師,請問機票行程單抵扣進項稅額是=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%嗎?另外,這個進項稅可不可以跨月抵扣呢?也就是說我這個月先入賬,但是申報增值稅時這個月不抵,下個月申報時再抵可以嗎?
你好,老師,我們這個月銷項4萬,如果這個月沒有進項,得下月才有,我們是不是只能交4萬稅,如果想抵扣,進項必須這個月開進來是吧
老師,請問,我這個月開了專票出去,但是進項要下月才能進來,這樣抵扣不了,那我下個月的才能抵扣的話,我這個月得成本就要暫估了嗎?而且這個進項的話,只能抵扣到其他地方了嗎?
請問下就是我是新公司只有一個訂單、銷項票我這個月初已經開出去了、進項票別人不給我開、要下個月才開、那這個月是不是我就要自己交所有的稅、怎么樣才能這個月不交啊?
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
我就是想問下,如果11月份開回來的進項能抵10月的銷項嗎
不能,這個不能提前抵
只能抵11月或者11月以后的是不
對的,只能抵11月或者11月以后的
那我申報是在預交的那個電子稅務局去申報?
對的,你看我上面給你的流程