同學你好 這個需要有入庫的,要入庫出庫的
老師您好,我公司是從事漁業養殖的,之前做賬務處理的時候發生了成本,就記主營業務成本,若發生了收入,就記主營業務收入,中間并沒有庫存商品入庫的賬務處理這樣可以嗎?如果有問題,需要怎么更改?我公司每年的產出并不多,投入也并不多,二三十萬的樣子
老師您好,我公司是農業種植公司,目前種植的是苜蓿,平時購買種子化肥發生的成本,我都記入主營業務成本,全年大概投入有800萬的樣子,產量并不多,共銷售200多萬,并且對方不需要我公司開具發票,我記賬時發生的成本就計入主營業務成本,銷售出去的收入就直接記入主營業務收入,中間沒有入庫環節,這樣可以嗎?如果不可以,我應該怎么補救?
老師,公司經營地在A地,項目發生地在B地,然后在C地(也不是公司注冊地或者經營的地),產生的一些裝修費用,之前的待代賬會計把前幾年在C地的產生的費用也計入了“生成成本”中,因為之前沒有收入就一直這樣子掛著,現在項目所在地B地產生了開票收入,我可以將這些生產成本一并結轉入“主營業務成本”中去嗎?
公司剛成立不久,做的食品銷售,賣面包,粽子。軟件記賬。 1,四月份沒有記原材料,所以沒有庫存。像面粉,雞蛋,油,粽葉,江米,蜜棗蛋黃等原材料沒有數量的。包括使用數量都是沒有的。庫存商品是買的鵝蛋30個90元進貨,全部銷售出去了,賣了120元。 2,買的所有原材料都記在生產成本里了,四月份的生產成本是10萬元。 3,主營業務收入是8920元。 4,沒有成本金額。 5,主營業務收入面包是8000元,主營業務收入粽子是800元。主營業務收入鵝蛋120元。 可是到月底結轉銷售成本的時候該怎么做啊?哪位老師能實質性的幫幫忙?!把借貸關系,金額寫明了!我實在是撓頭了!在這里拜謝了!
請問老師,我公司生產銷售模具,此模具用來給客戶生產產品(所以入在輔助材料),模具費是客戶承擔,我們公司先墊付,月底開票給客戶收模具費,但是模具我公司都是外協的,不經過我司生產,所以月底外協入給我們時,這樣入賬:借:原材料—輔助材料 貸:應付款 然后開銷售發票收款:借:應收 貸:主營業務收入—模具 銷項稅金 結轉模具成本:借:主營業務成本—模具 貸:原材料—輔助材料 這樣走賬可以嗎?因為模具也是我司的主營業務,之前一直沒有單獨入在模具里都是入在原材料,我現在不好把模具單獨分出來
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網上交費,進去社保交費后,不顯示社保日常交費,網上沒法交是怎么回事
根據銷貨合同預收,恒通公司購b產品款1萬元,已存銀行
根據銷戶合同預收,恒通公司購b產品1萬元,已存銀行
老師好?補繳上年房產稅,匯算清繳怎么填寫
我們公司的車輛買了保險,保險公司代收車船稅了,怎么樣查證交了車船稅的憑證?
股權變更涉及的個稅和印花稅怎么報
老師,個稅退還手續費,需要交增值稅嘛。怎么做分錄
老師 問下小企業會計準則的小規模納稅人需要每個月出財務報表嗎 還是年末再出?
2月份已經抵扣的增值稅專用發票如何做進項轉出處理,如何
由于我們質量問題給客戶造成的額外損失而產生索賠,客戶要求我們紅沖原發票,是否可行,紅沖
那我應該怎么賬務處理呢
先入庫然后再出庫銷售
我是說我已經沒有記出入庫了,我做的一直都是直接記主營業務成本和主營業務收入,我現在要怎么補救?
那就直接 借銀行 貸主營業務收入 貸銷項 借主營業務成本 貸生產成本等
我們發生成本的時候,就借:主營業務成本,貸:銀行存款。發生銷售時就記,借:銀行存款,貸:主營業務收入。沒有用生產成本這個科目
同學你好 那你們成本科目用的什么
就是發生業務了,就直接記入主營業務成本了。
恩,計入主營業務成本就行了