你好 1.現(xiàn)在是認(rèn)繳制,所以多少注冊(cè)資本都可以,談不上多少就一定好 2.按照你上面的金額來(lái)說(shuō)年收入是超過500萬(wàn)的,只能做一般納稅人 3.這個(gè)金額只能是一般納稅人,所以正常注冊(cè)有限責(zé)任公司即可
1.業(yè)務(wù)類型:商貿(mào)公司,從其他公司進(jìn)貨,加價(jià)倒賣給另一家公司,需開專票,進(jìn)貨價(jià)不含稅280元/噸,賣價(jià)含稅400元/噸,月銷售合同1萬(wàn)噸 2.問題:1.計(jì)劃注冊(cè)商貿(mào)貿(mào)易公司,注冊(cè)資金填多少合適?2.注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人公司?3.這樣的業(yè)務(wù)流程注冊(cè)一個(gè)公司該怎樣納稅籌劃合理避稅?
紅星商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),適用的增值稅稅率為13%,本年度5月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:一是從一般納稅人甲公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格為11300元,且取得由甲公司開具的增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票;二是從小規(guī)模納稅人乙公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格為10000元,且取得乙公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票;三是從小規(guī)模納稅人丙公司購(gòu)買每噸含稅價(jià)格為9000元,只能取得增值稅普通發(fā)票。紅星商貿(mào)公司銷售其所購(gòu)貨物的每噸含稅銷售額為20000元,其他相關(guān)成本費(fèi)用為1500元,企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。要求:(1)在實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最小化的納稅籌劃目標(biāo)下,對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行方案選擇
紅星商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),適用的增值稅稅率為13%,本年度5月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:一是從一般納稅人甲公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格為11300元,且取得由甲公司開具的增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票;二是從小規(guī)模納稅人乙公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格為10000元,且取得乙公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票;三是從小規(guī)模納稅人丙公司購(gòu)買每噸含稅價(jià)格為9000元,只能取得增值稅普通發(fā)票。紅星商貿(mào)公司銷售其所購(gòu)貨物的每噸含稅銷售額為20000元,其他相關(guān)成本費(fèi)用為1500元,企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。要求:(1)在實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最小化的納稅籌劃目標(biāo)下,對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行方案選擇。(2)在實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)(凈利潤(rùn))最大化的納稅籌劃目標(biāo)下,對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行方案選擇。
紅星商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),適用的增值稅稅率為13%,本年度5月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:-一是從一般納稅人甲公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格為11300元,且取得由甲公司開具的增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票;?二是從小規(guī)模納稅人乙公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格為10000元,且取得乙公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票;三是從小規(guī)模納稅人丙公司購(gòu)買每噸含稅價(jià)格為9000元,只能取得增值稅普通發(fā)票。紅星商貿(mào)公司銷售其所購(gòu)貨物的每噸含稅銷售額為20000元,其他相關(guān)成本費(fèi)用為1500元,企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。要求:(1)在實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最小化的納稅籌劃目標(biāo)下,對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行方案選擇。(2)在實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)〔凈利潤(rùn))最大化的納稅籌劃目標(biāo)下,對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行方案選擇。
紅星商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),適用的增值稅稅率為13%,本年度5月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:一是從一-般納稅人甲公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格為11300元,且取得由甲公司開具的增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票;二是從小規(guī)模納稅人乙公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格為10000元,且取得乙公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票;三是從小規(guī)模納稅人丙公司購(gòu)買每噸含稅價(jià)格為9000元,只能取得增值稅普通發(fā)票。紅星商貿(mào)公司銷售其所購(gòu)貨物的每噸含稅銷售額為20000元,其他相關(guān)成本費(fèi)用為1500元,企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。要求:(1)在實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最小化的納稅籌劃目標(biāo)下,對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行方案選擇。(2)在實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)(凈利潤(rùn))最大化的納稅籌劃目標(biāo)下,對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行方案選擇。
母公司資產(chǎn)下沉,母公司的負(fù)債也下沉,會(huì)計(jì)分錄怎么記?
我們公司是個(gè)物業(yè)公司,對(duì)方公司也是物業(yè)公司我們承包了他們物業(yè)的項(xiàng)目,我們經(jīng)營(yíng)范圍有勞務(wù)服務(wù)不包含勞務(wù)派遣,我們要給他開發(fā)票開什么內(nèi)容?是勞務(wù)服務(wù)勞務(wù)費(fèi),還是企業(yè)管理服務(wù)管理服務(wù)費(fèi)?
一般小型商貿(mào)企業(yè)。電腦1000多兩三千的電腦,屬于固定資產(chǎn)還是辦公用品呢?
老師,我去年暫估多了,怎么調(diào)出來(lái),當(dāng)時(shí)的分錄是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn) 貸:暫估成本10萬(wàn)
老師 如果沒有人員離職或入職的話 個(gè)稅申報(bào)還要填人員信息采集嗎
執(zhí)行事務(wù)合伙人收取有限合伙企業(yè)管理費(fèi),協(xié)議可以簽有限合伙企業(yè)的費(fèi)用可以由執(zhí)行事務(wù)合伙人承擔(dān)嗎?
生產(chǎn)員工宿舍空調(diào)的折舊費(fèi)怎么應(yīng)該計(jì)什么科目?
老師,本金32500元,開始日期是2024年6月23日,年化利率是8%,截止2025年5月8日,我核算利息是直接用32500*(8%/365)*315天=2243.84元嗎
進(jìn)口物料的報(bào)關(guān)費(fèi)是成批扣費(fèi)的,怎樣合理的將報(bào)關(guān)費(fèi)分?jǐn)傊吝M(jìn)口原材料的入庫(kù)成本中?
老師好,制衣廠生產(chǎn)費(fèi)用在完工產(chǎn)品和半成品之間分配,比如完工產(chǎn)品500件(產(chǎn)品類別A、B、C),半成品400件(產(chǎn)品類別A、D、E),請(qǐng)問這個(gè)總的生產(chǎn)費(fèi)用怎么核算?按ABCDE所有產(chǎn)品類別發(fā)生的費(fèi)用合計(jì)來(lái)算來(lái)分配嗎?不知道定額材料
如果不成立公司,用其他人的公司開票,是否還要給人家交25%企業(yè)所得稅?
是的,這樣跟你自己成立公司一樣交稅的
在進(jìn)貨運(yùn)輸過程中開的運(yùn)費(fèi)票能作為商貿(mào)公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣嗎?
是一般納稅人就可以的