同學你好 發票開給你們了嗎?沒有吧?你們是代收代付吧
客戶貨款多匯100元讓我們代付給司機運費,這個多收的100怎么做分錄合適
客戶打貨款的時候多付了100元,這個代收的100元我們要付給司機運費,請問怎么做分錄?(運費發生的時候,借 銷售費用 貸 其他應付款-司機 付運費的時候 其他應付款借100 貸 銀行存款100)
老師,請問我們進口貨物,分錄這么做,對不對? 借:庫存商品-進口板材 100 貸:應付賬款-國外客戶 50 貸:其他應付款-A公司-運費 40 貸:其他應付款-B公司-保費 10
老師,我們公司11月預收客戶貨款100元,其中20元是要退回給客戶的,分錄是:借銀行存款20元,貸預收賬款80元,其他應付款20元,12月出貨的時候貨款是80元,運費5元,在那20元沖減,那么分錄該怎么寫?
老師,貨拉拉運輸費員工墊付:借:銷售費用-運輸費432 貸其他應付款-XX 432 支付給員工運輸費:借;其他應付款-XX 432 貸銀行存款432 那如果這筆錢是客戶那邊付呢,我們收到客戶的款怎么做分錄
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
沒有發票是內賬,對的我們是代收代付
那你直接 借銀行 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款 這樣
老師。這個運費100我們得掛賬,這是我們公司的銷售費用,我覺得這樣做憑證,怎么多了一個其他應付款100 平不了呢
你不做銷售費用,只做代收代付
明白了。我們是代收的,代付的,壓根不需要入費用,謝謝老師
對的,滿意請給五星好評,謝謝