您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因要求退回專票
你好,我公司9月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在10月已認(rèn)證抵扣報(bào)稅,現(xiàn)對(duì)方要求退回專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我這邊需要作廢申報(bào),取消認(rèn)證抵扣重新報(bào)稅嗎?
我公司9月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在10月已認(rèn)證抵扣報(bào)稅,現(xiàn)對(duì)方要求退回專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我這邊需要作廢申報(bào),取消認(rèn)證抵扣重新報(bào)稅嗎?
老師,購(gòu)買到收到專票已認(rèn)證未抵扣的跨月發(fā)票(我是外貿(mào)公司,這個(gè)月申請(qǐng)報(bào)關(guān)退稅發(fā)現(xiàn)名稱不一致,進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證),我做為購(gòu)買方申請(qǐng)?zhí)顚懠t字增值稅專用發(fā)票信息表選擇已抵扣 還是未抵扣??
老師你好。我公司開出去的銷項(xiàng)票對(duì)方認(rèn)證了,現(xiàn)在要求開負(fù)數(shù)。對(duì)方開,請(qǐng)問(wèn)那抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)不用給我公司吧? 還有就是我公司的進(jìn)項(xiàng)專票認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方要求開紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)也不用寄回給對(duì)方吧? 我這邊操作開好紅字就把信息表給對(duì)方,然后在這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了,是嗎?
老師你好,我們7月份收到的發(fā)票,8月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)單價(jià)開錯(cuò)要求紅沖重新開具發(fā)票,可以嗎?
預(yù)付的場(chǎng)地租金可以計(jì)入應(yīng)付賬款嗎
出口退稅發(fā)票上月勾選錯(cuò)誤勾選成進(jìn)項(xiàng)抵扣了也做了分錄借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款,這月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出用于出口退稅勾選,分錄怎么寫?
手工賬前期材料漏出料,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)材料有問(wèn)題,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)處理,不影響今個(gè)月利潤(rùn)?
有個(gè)員工本月15號(hào)前離職,本月社保還要買他的嗎
老師好,公司銀行貸款的利息,沒有發(fā)票只有扣款憑證能所得稅前扣除嗎
老師,我們公司是買來(lái)的,資產(chǎn)負(fù)債表沒有實(shí)收資本,正常嗎
某公司年初資產(chǎn)負(fù)債率為45%,年末資產(chǎn)負(fù)債率為40%,年初所有者權(quán)益總額為8800萬(wàn)元,年末所有者權(quán)益總額比年初增加2000萬(wàn)元,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2550萬(wàn)元,則該公司當(dāng)年的資產(chǎn)凈利潤(rùn)率為( )。 A、14.17% B、15.00% C、15.94% D、26.02% 老師,這道題怎么算的,沒有思路。
供應(yīng)商給我們開了紅字發(fā)票,為什么我在電子稅務(wù)局的未勾選明細(xì)里面查不到呢?
稅務(wù)的匯算清繳利潤(rùn)是負(fù)數(shù),報(bào)完后顯示退稅,怎么可能讓退稅啊,報(bào)表就是那樣了,怎么才能不退稅,需要調(diào)增,怎么調(diào)增才能合理
行政事業(yè)單位的圖書,檔案不應(yīng)該記在固定資產(chǎn)里面嗎
退貨呢!這張票不能用了
您前面收到貨物的時(shí)候分錄怎么寫的
10月才開始做賬
還沒寫!現(xiàn)在怎么處理
那就作廢申報(bào)?取消認(rèn)證抵扣重新報(bào)稅
老師,所得稅怎么計(jì)提啊?
第一季度計(jì)提了,但是后面只計(jì)提,沒交過(guò),也不知道自己計(jì)提的對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn)有季度利潤(rùn)么