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Q

某企業發生下列業務 1、某企業以存款購入一臺不需要安裝的設備,增值稅專用發票注明:設備價格為50000 元,增值稅為8500元。另外以現金支付運雜費,取得運費增值稅專用,其注明運費2500 元,增值稅275元。 2、某企業以存款購入一可直接使用的廠房,增值稅專用發票注明:設備價格為3000 萬元,增值稅為510萬元。 3、某企業以存款購入一臺需要安裝的設備,增值稅專用發票注明:設備價格為50000 元,增值稅為8500元。另外以現金支付運雜1000元,該運輸未取得增值稅專用發票。 安裝設備時,領用材料物資價值1500元;直接以現金支票從市場上購得安裝材料2000元 其增值稅340元;應支付本企業職工工資2500元。設備安裝完畢,投入使用。 4、某企業對固定資產大修理采用待的方式進行核算,201年7月3日ー7月30日, 該企業對一車間的廠房和設備委托甲企業進行全面的檢修,檢修完畢,用存款支付修理費8 萬元。預計下次大修理的時間為20x3年8月。

2020-10-22 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-22 17:29

同學你好! 題目不完整,請補充完整

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快賬用戶7912 追問 2020-10-23 08:43

5、某企業有舊廠房一幢,原值450000元,已提取折日435000元,因使用期滿經批 準報廢。該廠房有關的增值稅以全部計入該成本。在清理過程中,以存款支付清理費12700 元,拆出的殘料作價15000元,由倉庫收作材料,另一部分變賣收入6300元存入銀行(含 增值稅,增值稅稅率為5%,企業采用簡易計稅方法)。 6、某企業將原價150000元、已提折舊30000元的運輸卡車對外捐贈。以存款2000 元支付相關費用。

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快賬用戶7912 追問 2020-10-23 08:43

7、某企業在20x1年12月27日進行財產清查時發現,原編號為QR-134的設備已無 實物形態存在,經批準作為盤虧處理。該設備原價120000元,已提取折舊40000元,已 提取減值準備10000元;經研究,該盤虧作為營業外支出處理。 8、某企業20×1年12月27日進行財產清查時發現,有未入賬設備一臺,其重置價值 為200000元,預計可使用10年,對該設備采用直線法提折舊,預計浄殘值率為5%。該 企業的所得稅稅率為25%,企業盈余公積的提取比例為30%

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快賬用戶7912 追問 2020-10-23 08:43

這就是全部問題 業務題

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快賬用戶7912 追問 2020-10-23 08:44

全部答對 送心意 謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-23 10:21

1、借:固定資產 52500 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 8775 貸:銀行存款 61275 2、借:固定資產 3000 應交稅費-應交增值稅 510 貸:銀行存款 3510 3、借:在建工程 51000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 8500 貸:銀行存款 58500 庫存現金 1000 借:工程物資 2000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 340 貸:庫存現金 2340 借:在建工程 4000 貸:工程物資 1500 應付職工薪酬 2500 借:固定資產 55000 貸:在建工程 55000 4、借:長期待攤費用 80000 貸:銀行存款 80000 5、借:固定資產清理 15000 累計折舊 435000 貸:固定資產 450000 借:固定資產清理 12700 貸:銀行存款 借:原材料 15000 貸:固定資產清理 15000 借:銀行存款 6300 貸:固定資產清理 6000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 300 借:資產處置損益 6700 貸:固定資產清理 6700 6、借:固定資產清理 120000 累計折舊 30000 貸:固定資產 150000 借:固定資產清理 2000 貸:銀行存款 2000 借:固定資產清理 122000 貸:營業外支出 122000 7、借:待處理財產損溢 70000 累計折舊 40000 固定資產減值準備 10000 貸:固定資產 120000 借:營業外支出 70000 貸:待處理財產損溢 70000 8、借:固定資產 200000 貸:以前年度損益調整 200000 借:以前年度損益調整 50000 貸:應交稅費-應交所得稅 50000 借:以前年度損益調整 150000 貸:盈余公積 45000 利潤分配-未分配利潤 105000

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