你好,是的。 借:管理費用 貸:應付職工薪酬——工會經費
老師你好,工會經費應該如何做會計分錄。
老師:你好,我想問下工會經費必須要計提嗎,如何做分錄
你好,老師,請問一下,月末必須要計提職工福利費、職工教育費、職工工費經費
我想問下事業單位,提取工會經費的會計分錄如何做
老師好,想請問一下交工會經費怎么做分錄,必須從應付職工薪酬過一次嗎?還有殘保金不計提可以嗎?直接進管理費用?謝謝
這個之前的是12月賬在哪里看
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
發的臨時工需要申請個稅嗎?會計憑證跟員工發工資一樣嗎
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負數,填表時候利息支出是寫正數還是負數
老師有張發票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現在做到確認收入結轉成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候寫的分錄里有這個用進項沖減收入的分錄,現在還用4月整月收到的進項沖減主營業務成本嗎
農業小規模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網銀的課,在哪里找
不能貸其他應付款吧
你好,是的,貸方應當通過應付職工薪酬——工會經費科目核算,而不是其他應付款的?
好的,謝謝!
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝