同學你好 你有辦理外經證嗎
咨詢建筑業跨區預繳增值稅。工程地點在朝陽區。申報的時候出線提示框:請您至少報送一個材料??不知哪里申報錯誤??申報流程如下,1.跨區稅源登記,2.選擇建筑服務地稅務局,3.其他申報-增值稅預繳申報表-選擇稅款所屬期10月份-填寫含稅銷售額,納稅人簽字,保存,點擊申報。
2月份跨區域有工程項目,2月開具了發票,3月10日跨區域預繳了相關的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報2月份增值稅時,填寫附表4“建筑服務預征繳納稅款”欄次,抵扣本期實際抵減稅額(4534.96元)后,相對的主表第28欄次“分次預繳稅款”也帶出了對應的(4534.96);點擊全申報后提示:主表第28欄“①分次預繳稅額” 填報異常 請檢查《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》是否存在錯報或漏報!這是什么原因?
建筑行業,在11月份開了3個異地項目的發票給業主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
關于異地項目外經證的問題(項目地在江西) 1、跨區域涉稅事項報告,合同有效期期限起,填合同簽訂日期可以嗎?簽訂日期2023.4.28,有被提示,一般不早于。。。 2、合同有效期限止,填什么的時間,合同上沒有這個日期,一般按照什么時間點填入?(開票結束還是其他) 3、跨區域涉稅事項報告,經營方式選擇“其它”可以嗎?這個經營方式是怎么看的?營業執照上許可項目有建筑智能化系統設計、建筑智能化工程施工。。。 填建筑安裝被提示:納稅人行業不包括建筑業,經營方式不能選擇“建筑安裝”和“裝飾裝修”。 4、延期的話會不會麻煩,一般需要什么材料?在哪操作? 5、報驗在哪里做?一般是多久通過,是不是報驗后才可以申報預繳稅費。
企業哪些科目屬于金融資產,金融資產和經營資產如何區分呀?
民非企業,員工報銷的快遞費,油費和公司電話費、辦公用品、稅控盤費、車險、車船稅等等入現金流量表里的哪個項目?是入購買商品、接受服務支付那一項目嗎?如圖所示
合伙企業經營所得是按月申報還是按季度申報呀?需要報財務報表嘛?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
請問個體戶需要交哪些稅?有什么優惠政策?
公司通過起訴收到的貨款中含有利息費用,需要開具發票嗎,是含在貨款里嗎,另外簽合同是分公司,但是法院劃扣到總公司的款,發票是開分公司還是總公司的發票?
老師為什么貨款當日結清,還要先記應收賬款呢
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業所得稅和個人所得稅么,b公司交企業所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
做了電子稅務局跨區稅源登記啊
我上傳了合同,可以申報了
好的,能申報就可以的