你好,首先要問清楚多打的是什么款,是不是利息,為啥會(huì)多打
老師,個(gè)人和公司借款,之前是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在個(gè)人打進(jìn)來比之前借的多,分錄怎么寫更好呢? ①借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款(沖掉之前借的部分) 貸:其他應(yīng)付款(多打進(jìn)來的部分) ②借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:其他應(yīng)付(多付的部分) 貸:其他應(yīng)收
老師,電商行業(yè)網(wǎng)上賣東西的,法人以借款方式把錢從公戶到私戶,這一部分借款一大部分采購(gòu)了,一部分進(jìn)了老板口袋,這個(gè)我能先做成借:其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借庫(kù)存商品 貸其他應(yīng)收款 沖掉一部分借款嗎,還是說做成借:庫(kù)存商品 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款
老師 公積金分錄是 借 應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸 其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸 銀行存款 個(gè)人部分是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款
老師好,“借:銀行存款 10 貸:其他應(yīng)付款/其他10 借:其他應(yīng)付款/其他10 貸:其他應(yīng)收款10” 這個(gè)10元收款之前掛的是其他應(yīng)付,后來把其他應(yīng)付沖銷掉,那還剩下的銀行存款和其他應(yīng)收款還在賬上需要消掉么?
老師,之前做借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,其實(shí)應(yīng)該是借其他應(yīng)收款,這個(gè)月調(diào)整分錄的話怎么調(diào)?
我們請(qǐng)別人設(shè)計(jì)AB膠容器3D建模設(shè)計(jì)圖,對(duì)方給我們3D打印3套,設(shè)備圖一份,我們得做什么費(fèi)用,對(duì)方的開票大類和名稱是什么?
老師,請(qǐng)問,多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
老師,攤銷額是不是錯(cuò)了,每年年末付500,怎么攤銷額第一年和第二年都是減去300不是500?即使按教案攤銷,第一年和第二年攤銷額總計(jì)116.28+90.03=206.31。未實(shí)現(xiàn)融資收益300,怎么沒有攤銷完畢,按道理2年應(yīng)該攤銷完畢,歸零。到底哪里錯(cuò)了?
利息收入屬于什么科目
突然收到深圳市計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司打款
老師您好,公司向其他公司支付了技術(shù)開發(fā)費(fèi)用,錢已經(jīng)付出去了,但是還沒有收到發(fā)票,怎么樣做會(huì)計(jì)分錄
老師,我們做專項(xiàng)審計(jì)。實(shí)際1500萬(wàn),做3000萬(wàn)報(bào)告。我是會(huì)計(jì)給他們提供資料,審計(jì)公司出報(bào)告是無二維碼的。如果有事?我擔(dān)責(zé)任嗎?我只是提供基礎(chǔ)資料。
已經(jīng)交過經(jīng)營(yíng)所得,又沖紅了,費(fèi)用會(huì)在下一季度抵減嗎?
工商年報(bào),納稅總額,2024實(shí)際繳納企業(yè)所得稅1000,收到了2023年退回的企業(yè)所得稅,工商填報(bào)是填1000還是500
請(qǐng)問公司銷售使用過的固定資產(chǎn),按理需要填報(bào)增值稅申報(bào)表附表一申報(bào)納稅,但是實(shí)際做賬的時(shí)候是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出,那么這樣增值稅申報(bào)表上收入和賬上營(yíng)業(yè)收入口徑不一致了,這種咋個(gè)處理呢?
不是利息,就是往來款
可能這個(gè)月是個(gè)人給公司打的多下個(gè)月是公司給個(gè)人打的多
你好,那全部做在其他應(yīng)收款好了。多打的余額在貸方
報(bào)表會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),金額比較大,不需要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付嗎?
你好,報(bào)表負(fù)數(shù),是你沒有重分類。不是你要做到其他應(yīng)付款,一個(gè)戶名不能同時(shí)設(shè)置又是其他應(yīng)付款又是其他應(yīng)收款
那老師這個(gè)負(fù)數(shù)怎么處理?不設(shè)置其他應(yīng)付的情況下
財(cái)務(wù)報(bào)表歸集到其他應(yīng)付款里