你申報收入總額是不是小于開發票的?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
沒有啊,一樣的,只是我們每個月限額發票是兩百萬,然后這個月開了兩百多萬
你開發票超過這個發票票面金額嗎,這個開票單張限額嗎,你這個月度統計表這個實際銷售額是多少?
不是超出單張票面金額,是我們公司每月發票有兩百萬,然后上個月把兩個月的發票全領了,這個月銷售額開了兩百多萬,是不是這個原因呢
這個一般是不影響這個,月度統計表這個實際銷售額 這個是多少?
老師,你看銷項都是從稅控盤提取的數據沒錯啊
沒有問題,你明天問下你稅局看啥情況這個,一般應該是不會的,我目前還沒有看到學員反饋這個這個月銷售額開了兩百多萬,
好的,我也是第一次見,老師我上個月抵扣錯了稅控盤服務費280,這個月要進項稅額轉出,是在23行其他應作進項稅額轉出里填嗎?
老師,這個稅控盤服務費怎么有個280的期初余額呢?不明白這個表的意思
你之前上期是不是填寫了,,老師我上個月抵扣錯了稅控盤服務費280 這個是可以全額抵減,不需要填寫附表2 這個填寫是附表4 和減免表和主表23欄,你這個之前咋填寫的?
之前就是把另外一個公司的看成是這個公司的然后就填了附表4全額抵扣了,這個月我要改正過來,是在進項稅額轉出哪里填嗎?
你的意思是280 你們多抵減了?需要更正之前申報,你們之前自己的280 抵減過嗎?
是的上個月多抵減了280.我們的沒見有這個發票也沒有見扣款,但是這個月附表4怎么有期初余額呢
你這個之前上期咋填寫的?這個是根據你之前填寫的期末數自動生成的