你這個(gè)扣除額是咋填寫,不會(huì)大于你這個(gè)收入吧?
老師,在現(xiàn)行的稅法和公司法的要求下,公司股東還可以跟公司借錢嗎,就是公戶往股東私戶轉(zhuǎn)錢,過一段時(shí)間,股東私戶再還給公戶,這樣操作還可以嗎
運(yùn)輸公司,進(jìn)項(xiàng)票通行費(fèi)過高,開的也有別的公司的車的進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在國(guó)稅局有個(gè)核查任務(wù),說通行費(fèi)過高,不是本公司車輛通行費(fèi)作廢,再補(bǔ)交增值稅,可以嗎?
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國(guó)外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場(chǎng)地租賃費(fèi)14萬(wàn) 借:長(zhǎng)期待攤 14萬(wàn) 貸:銀行存款14萬(wàn) 借:管理費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)1.1666 貸:長(zhǎng)期待攤:1.1666 這樣對(duì)不對(duì)?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評(píng)估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時(shí)候他們要什么我們?cè)谔峁┚托?。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬(wàn),但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
沒有呢,是小于收入的
你可以截圖看看嗎,你主表和附表咋填寫,
有抵扣表,和提示表,主表忘記截圖了
你這個(gè)應(yīng)稅收入3% 這個(gè)是自動(dòng)生成嗎,你刪除可以嗎?
是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,因?yàn)橛虚_了3%的專票
但是原則沒有差額納稅這個(gè)不需要填寫上面那個(gè),你這個(gè)只需要填寫下面這個(gè)就可以,下面這個(gè) 第16欄“不含稅銷售額”=第15欄“含稅銷售額”÷1.05,與《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第4欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”欄數(shù)據(jù)一致。 ?這個(gè)和主表對(duì)的上嗎?
老師,麻煩再幫我看看,主表和附表都有了,系統(tǒng)必須要讓我填那個(gè)3%應(yīng)稅收入的
您好,16欄等于主表第4欄
老師,我在前面填了5%的普票收入,怎么在主表沒顯示呢,只顯示了5%專票的收入
開具其他發(fā)票這個(gè)銷售額填寫試試看看,主表可以自己填寫嗎,沒有免稅銷售額,刪除這個(gè),你這個(gè)合計(jì)銷售額超過30萬(wàn)吧,差額納稅這個(gè)之后銷售額多少
主表是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,差額納稅之后不含稅銷售額是17萬(wàn)多,加專票的9萬(wàn),是不超過30萬(wàn)的
那這個(gè)普通發(fā)票按差額后填寫10欄就可以
那主表是正確的,實(shí)在是找不出來(lái)哪里填錯(cuò)了
您好,16欄等于主表第4欄 附表16欄需要等于主表4欄