你好 是的 可以稅前扣除的
問題一:老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費發票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發票,開的類目也是和租賃費金額加在一起開,進項可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費用-房租租賃費 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發票,我們需要給他代繳個人所得稅,就是屬于勞務合同類型啦對嗎?
老師房租合同提前解約支付的違約金,對方只能給開具收據,那我能把收據和合同都附在憑證后邊,能稅前扣除嗎?分錄的話就是:借營業外支出 貸銀行存款對嗎
老師好,我們與乙方簽訂了買賣合同,我們是賣方,把貨物發給乙方后,乙方沒按規定時間付款,我們起訴到法院,最終法院判乙方支付違約金給我們,另外連我們的律師費也要賠給我們,我們已經按照價外費用給乙方開了違約金的發票,律師費只開了收據給他們,但對方要求我們律師費也要開發票。請問,這筆律師費需要開發票嗎?對方能都憑我們的收據稅前扣除?
請問老師,違約金分兩種情況:第一基于旅行合同基礎上的違約金,另外就是簽訂合同后就沒有履行合同的違約金。前者是可以開發票的,后者是不能開發票的。那請問老師,前者有票作為支付違約金方。放到營業外支出是可以稅前扣除的對吧?但是后者只有1張收據,請問后者企業所得稅匯算清繳可以扣除嗎?謝謝
請問老師,違約金分兩種情況:第一基于旅行合同基礎上的違約金,另外就是簽訂合同后就沒有履行合同的違約金。前者是可以開發票的,后者是不能開發票的。那請問老師,前者有票作為支付違約金方。放到營業外支出是可以稅前扣除的對吧?但是后者只有1張收據,請問后者企業所得稅匯算清繳可以扣除嗎?因為圖片說是因與經營活動不相關,企業所得稅匯算清繳說是與經營活動不相關的支出不能扣除?
老師,我以前是代賬公司會計,在家帶娃四五年了,想系統的學習實操工作中的財務知識,有推薦的課程嗎
老師你好,我想問一下135這個題目的第五問為什么答案里面1-6月的凈利潤在時間權重是5/12,不是6/12
如果公司25年注冊,資本未到位。26年向銀行借款,那所發生的利息支出可以抵扣嗎
生產出口企業什么時候開發票,是報關單結關后嗎?
房地產甲方購買的苗木款7700元,怎么做會計分錄?
在填匯算清繳利息支出時,債權性投資與其權益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權性投資與其權益性投資比列是多少,怎么算的
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
老師如果我9月份付的違約金,他10月份才給開的收據,那我是先計入借:其他應收款,貸銀行存款,等收據收到啦借:營業外支出,貸其他應收款是嗎
你好? ?可以這樣來做賬