你好?是的需要交納的。? ? 根據《財政部 國家稅務總局關于營業稅改征增值稅試點有關文化事業建設費政策及征收管理問題的通知》(財稅〔2016〕25號)第一條規定:“在中華人民共和國境內提供廣告服務的廣告媒介單位和戶外廣告經營單位,應按照本通知規定繳納文化事業建設費。”。 有關廣告文化事業建設費事項: 1、文化事業建設費繳納:義務人應按照提供廣告服務取得的計費銷售額和3%的費率計算應繳費額,計算公式如下: 廣告服務應繳費額=廣告服務計費銷售額×3% 廣告服務計費銷售額=含稅廣告收入-含稅廣告成本
請問一下各位老師,開票開了這種內容的話是不是要交文化事業建設費的?文化事業建設費怎么算呢?
請問一下現在小規模納稅人還區分開什么內容繳納文化事業建設費嘛?文化事業建設費是季度開多少可以不交稅,多少就要交稅? 10-11月開了11萬發票出去了,那么這個需要交多少文化事業建設費 按照多少稅率交稅吖
小規模廣告業,交文化事業建設費的話,是不管開票內容是啥都需要交嗎?
請問開的這個發票要不要交文化事業建設費(
文化事業建設費:公司經營范圍內設計廣告這塊了,但是估計實際經營中不涉及,核定的有文化事業建設費,如果開票開的技術服務之類的,也要按照開票收入交文化事業建設費嗎?還是只要開票收入不涉及廣告這些,文化事業建設費就可以0申報
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
好的,謝謝老師
沒事的 希望能幫到你??