同學(xué)你好 居民企業(yè)之間的股息紅利,不再需要繳納企業(yè)所得稅 個人股東需要繳納,因?yàn)椴皇且粋€稅種,一個是企業(yè)所得稅,一個是個人所得稅
請問老師A公司投資B公司,收到B公司的投資收益,A公司是不是不需再交企業(yè)所得稅?因?yàn)锽公司分紅是交完所得稅的利潤,這樣理解對不?同時A公司把收到的投資收益分給A公司的個人股東,則個人股東需不需要交納20%的個人所得稅呢?麻煩老師解答,謝謝!
A公司是B公司的股東,A公司收到B公司的分紅通知時,要計(jì)提應(yīng)收股利,分錄是貸方是否為投資收益?A公司收到投資收益是否還需要繳納企業(yè)所得稅?
老師,A公司是B公司的大股東,從B取得200萬分紅,那這200萬只B公司利潤形的所以交過所得稅,A得到這200萬后形成A的投資收益,又要交一次所得稅嗎?還有如果A的股東張某把這200萬分紅走,那張某是不是又要交個人所得稅?
老師,請問下,我A公司和其他股東投資設(shè)立了B公司,然后B公司的其他股東轉(zhuǎn)讓股份,涉及到有溢價,然后分回A公司,相當(dāng)于A公司的投資收益,A公司是小微企業(yè),這投資收益這塊如何交稅呢?會和A公司的其他經(jīng)營所得一起交企業(yè)所得稅還是分開交呢?謝謝
居民企業(yè)從被投資企業(yè)得到的分紅不交企業(yè)所得稅,是作為投資收益入賬嗎?那把這個投資收益再分給這個取得投資收益的公司的股東,股東針對于這部分投資收益分紅交個稅嗎?比如a公司由個人股東1.2投資,a公司是b公司股東,a從b那里得到的分紅,再把這個分紅分給1.2個人股東、這個個人股東針對這部分免所得稅的分紅交個稅嗎?
機(jī)構(gòu)為編程培訓(xùn)學(xué)校,涉及童伴業(yè)務(wù)--開票類目,研學(xué)、游學(xué)、打比賽、培訓(xùn)這些業(yè)務(wù)屬于哪些類目
開專票要求對方補(bǔ)稅點(diǎn),是每一筆轉(zhuǎn)賬都要計(jì)算對應(yīng)的附加稅增值稅企業(yè)所得稅印花稅嗎,這個要補(bǔ)的稅點(diǎn)是不是不是固定的
老師,我們報(bào)銷的普通發(fā)票怎么能避免重復(fù)報(bào)銷
老師 我們一個同事離職了, 當(dāng)時簽的合同工資是1.6萬,實(shí)際發(fā)放也是1.6萬, 但是領(lǐng)導(dǎo)實(shí)際給他的工資是2.6萬, 另外一萬是領(lǐng)導(dǎo)私下給員工, 但是這1萬一直拖著兩年了, 同事離職后 就申請仲裁了,上面寫著欠多少工資, 證據(jù)財(cái)務(wù)人員我和同事的聊天記錄, 和領(lǐng)導(dǎo)和同事的聊天記錄,還有釘釘報(bào)銷記錄, 還有拖欠工資的工資明細(xì)表,明細(xì)表上只有領(lǐng)導(dǎo)簽字,沒有蓋章沒有手印, 這種會仲裁成功嗎? 如果公司不認(rèn)這個能通過嗎?
老師,企業(yè)匯算清繳時,把24年科目余額表導(dǎo)出 看看那些項(xiàng)目沒有發(fā)票但是賬上是費(fèi)用,這些需要調(diào)增。對嗎?
請問一下,我申報(bào)退稅的時候,有一欄是美元離岸價,我收匯收的是人民幣,這個地方我怎么填?我看也沒有可以改動的地方。我報(bào)關(guān)單申報(bào)的出口價也是人民幣金額
一月份的單據(jù)都需要裁下來是嗎、到2-1-1之前的
請問收到房租發(fā)票分別是 經(jīng)營租賃*房租 6000元 現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)6000元 企業(yè)管理服務(wù)*服務(wù)費(fèi)1500元 怎么做會計(jì)分錄
24年第四季度的附加稅我忘記計(jì)提了,現(xiàn)在可以補(bǔ)計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
老師,企業(yè)每年組織的員工體檢做福利費(fèi),還是做勞動保護(hù)費(fèi)