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北京光明有限責(zé)任公司為增值稅一 般納稅人;登記注冊(cè)類型為其他有限責(zé)任公司;法定代表人為劉光明;企業(yè)地址為北京市光華路53號(hào),電話為010-88888888;企業(yè)所屬行業(yè)為制造業(yè),企業(yè)生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為400元/臺(tái),成本為300元/臺(tái);企業(yè)開戶銀行及賬號(hào)為工行光華路支行3301022009011507777;企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)為 911101 00000010022P。 2020年1月北京光明有限責(zé)任公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: ①1日,向當(dāng)?shù)啬成虉?chǎng)銷售微波爐200臺(tái),;并開具增值稅專用發(fā)票,單價(jià)(不含增值稅)為400元/臺(tái),銷售額80000元,并約定對(duì)方10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣,對(duì)方于1月7日付款,于是在結(jié)算時(shí),給予商場(chǎng)5 %的現(xiàn)金折扣元(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。 ②8日,銷售300臺(tái)微波爐給外地某客戶并開具增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)為135600元g支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)6540元,的收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額6000元、增值稅額;540元,該外地客戶款項(xiàng)未付。 ③9日,撥付3臺(tái)微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票。 ④10日,沒收逾期仍未收回的包裝
北京光明有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人;登記注冊(cè)類型為其他有限責(zé)任公司;法定代表人為劉光明;企業(yè)地址為北京市光華路53號(hào),電話為010-88888888;企業(yè)所屬業(yè)為制造業(yè),企業(yè)生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為400元/臺(tái),成本為300元/臺(tái);企業(yè)開戶銀行及賬號(hào)為工行光華路支行3301022009011507777;企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)為91110100000010022P。2020年1月北京光明有限責(zé)任公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:①1日,向當(dāng)?shù)啬成虉?chǎng)銷售微波爐200臺(tái),并開具增值稅專用發(fā)票,單價(jià)(不含増值稅)為400元/臺(tái),銷售額80000元,并約定對(duì)方10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣,對(duì)方于1月7日付款,于是在結(jié)算時(shí),給予商場(chǎng)5%的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮増值稅)。》②8日,銷售300臺(tái)微波爐給外地某客戶并開具増值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)為135600元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)6540元收到的増值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額6000元、増值稅額540元,該外地客戶款項(xiàng)未付。③9日,撥付3臺(tái)微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票。④10日,沒收逾期仍未收回的包裝物押金56500元
【工作引例】一,一般納稅人增值稅的計(jì)算、會(huì)計(jì)核算和納稅申報(bào)北京光明有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人登記注冊(cè)類型為其他有限責(zé)任公司;法定代表人為劉光明企業(yè)地址為北京市光華路53號(hào),電話為010-888企業(yè)所屬行業(yè)為制造業(yè),企業(yè)生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為400元/臺(tái)成本為300元/臺(tái);企業(yè)開戶銀行及賬號(hào)為工行光華路支行3301022009011507;企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)為91110100000010022P2020年1月北京光明有限責(zé)任公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:①1日,向當(dāng)?shù)啬成虉?chǎng)銷售微波爐200臺(tái)并開具增值稅專用發(fā)票,單價(jià)(不含增值稅)為400元/臺(tái),銷售額80000元,并約定對(duì)方10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣,對(duì)方于1月7日付款,于是在結(jié)算時(shí),給予商場(chǎng)5%的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅②8日,銷售300臺(tái)微波爐給外地某客戶井開具增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)為135600元支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)6540元收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額6000元增值稅額540元該外地客戶款項(xiàng)未付③9日,撥付3臺(tái)微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票④10
北京光明有限責(zé)任公 司為增值稅一般納稅人;登記注冊(cè)類型為其他有限責(zé)任公司;法定代表人為劉光明;企業(yè)地址為北京市光華路53號(hào),電話為010-88888888 ;企業(yè)所屬行業(yè)為制造業(yè),企業(yè)生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為400元/臺(tái),成本為300元/臺(tái);企業(yè)開戶銀行及賬號(hào)為工行光華路支行3301022009011507777;企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)為91110100000010022P。2020 年1月北京光明有限責(zé)任公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: ①1日,向當(dāng)?shù)啬成?場(chǎng)銷售微波爐200臺(tái),并開具增值稅專 用發(fā)票,單價(jià)(不含增值稅)為400元/臺(tái),銷售額80000元,并約定對(duì)方10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣,對(duì)方于1月7日付款,于是在結(jié)算時(shí),給予商場(chǎng)5%的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。 ②8日銷售300臺(tái)微波爐給外地某客戶并 開具增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)為135600元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)6540元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額6000元、 增值稅額540元,該外地客戶款項(xiàng)末付。 ③9日, 撥付3臺(tái)微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票。
企業(yè)名稱:北京光明有限責(zé)任公司;納稅人身份:一般納稅人;登記注冊(cè)類型:其他有限責(zé)任公司;法定代表人姓名:劉光明;企業(yè)地址及電話:北京市光華路53號(hào),010-888888企業(yè)所屬行業(yè):制造業(yè)(生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為500元/臺(tái),成本為400元/臺(tái));開戶銀行及賬號(hào):工行光華路分理處3301022009011503954;納稅人識(shí)別號(hào):91110100000010001K。2021年8月該廠購銷情況如下:(1)1日,向當(dāng)?shù)啬成虉?chǎng)銷售微波爐500臺(tái),并開具增值稅專用發(fā)票,單價(jià)(不含稅)為500元/臺(tái),銷售額250000元,并約定對(duì)方10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣。對(duì)方于1月7日付款,于是在結(jié)算時(shí),給予該商場(chǎng)5%的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。(2)8日,銷售400臺(tái)微波爐給外地某客戶并開具增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)為226000元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)4360元,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4000元,稅額為360元,該外地客戶款項(xiàng)未付。(3)9日,撥付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用,未開具發(fā)票。(
企業(yè)注銷怎么看企業(yè)需要補(bǔ)多少稅
請(qǐng)問購買進(jìn)口的原材料產(chǎn)生的關(guān)稅理論上要計(jì)入原材料的入庫成本,但采購下的訂單是下給供應(yīng)商,若是把關(guān)稅算進(jìn)去,這部分費(fèi)用成了應(yīng)付供應(yīng)商的款了,這種情況怎么處理?
工商年報(bào)沒有及時(shí)申報(bào)出現(xiàn)異常應(yīng)該怎么操作
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),需要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅如何做分錄呢
爺爺給孫子的房子,怎么操作?交稅少?(爺爺健在,所以已經(jīng)有一套房子)
老師,去年12月我開票給上家,但是現(xiàn)在要沖紅,寫什么原因好
老師,公司在抖音上賣東西,由抖音公司提現(xiàn)到我們公司賬戶上的錢怎么做賬
你好,實(shí)收資本可以減少嗎
匯算清繳的上年所得稅上年未計(jì)提,應(yīng)該計(jì)入什么科目
匯算清繳前未發(fā)去年工資怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,需要用到以前年度損益調(diào)整科目嗎