您好,需要計提,分錄為 借 以前年度損益調整 貸 應交稅費-應交所得稅 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調整
這個個稅的稅率或單位稅額顯示的是零,是不是不需要報?
代扣代繳的消費稅,所屬期是4月的,但對方是5月代扣代繳的,那我是不是要5月份抵扣了,4月份就不能抵了
老師,想問下,這個個體戶開發票要怎么開
物業公司收了我們的電費,可以開電費發票給我們嗎,他們沒有這個經營范圍,是統一收了后上交給供電局的,然后供電局開了的各家總的發票給他們
老師好,公司為了讓員工少交個稅,報稅工資比實際發放低,這樣被查到會怎樣
老師,335那個資產總額不超5000萬,如果到了二季度超了5千萬,要按25的稅率交嗎還是按1和2季度平均值看資產總額?
從百貨超市購買的酒水,未付款,用應付賬款核算,還是用其他應付款核算
拿到所有單據怎么寫記賬憑證?
餐飲會所后廚買電子秤30元記入什么費用,可以記入主營業務成本嗎
老師,請問研發費用加計扣除報告,研發人員只有勞動合同,沒有交社保可以嗎,謝謝
老師,在財務軟件里面,找不到這個,以前年度損益調整的科目,這個屬于什么科目
可以用別的科目代替嗎?
直接計入利潤分配-未分配利潤科目。
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-企業所得稅
是的,是這樣列分錄的。
后面的交的時候直接借 應交稅費-企業所得稅 貸 銀行存款 中間不要再結轉了吧?
是的,中間不需要結轉的。