同學,你好,你的分錄正確。
請問租房一年發(fā)票收到錢未付,借長期待攤費用貸其他應付款,分攤到每個月借管理費用貸長期待攤費用,付款的時候借其他應付款貸銀行存款,分錄表述正確嗎?
你好老師!房租費未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應付款、預付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預付賬款-待攤房租費,這樣對不對
老師好,長期待攤費用科目,比如本月發(fā)生固定資產維修100萬,沒有付款,本月會計分錄,借:長期待攤費用,貸:其他應付款,到2月會計分錄攤銷,借:管理費用,貸長期待攤費用。如果2月付款,借:其他應付款,貸:銀行存款。是這樣做嗎
預付1年租金不是長期待攤費用吧 應該:借:預付賬款 貸:銀行存款 每月租金分攤借:管理費用 貸:預付賬款 而不是長期待攤費攤銷
老師,請問下分6年支付裝修款,在第2年的時候公司準備注銷了,請問長期應付款怎么一次性進行攤銷? 第一年已入賬分錄 借:長期應付款12w 貸:銀行存款12w 借:長期待攤費用48w 貸:長期應付款48w 借:管理費用6w 貸:長期待攤費用6w
公司要注銷,名下有輛車,已經折舊完,過戶時需要賬務處理嗎
公司要注銷,請問賬上的固定資產和累計折舊這兩個賬戶如何處理呢?
4、某生產廠(增值稅一般納稅人)外購原材料,現(xiàn)有三個供應商甲、乙、丙。甲為增值稅一般納稅人,可以開具稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,該批材料含稅報價10900元;乙為小規(guī)模納稅人,可以開具由其主管稅務局代開的征收率為3%的增值稅專用發(fā)票,材料含稅報價為10000元;丙為小規(guī)模納稅人,不能開具專用發(fā)票,材料報價含稅報價為9100元。企業(yè)當月不含稅銷售額為20000元,發(fā)生的相關費用為3000元。已知城市維護建設稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%,不考慮地方教育費附加。請為該生產廠材料采購做出稅收籌劃建議。
公司用公賬上的資金去買銀行的理財產品(七天短期保本產品),怎么做賬
老師,我們上個月開給客戶一份發(fā)票,他沒有勾選確認,我這邊已經申報好,現(xiàn)在客戶要求把那份發(fā)票的品名更改,我是不是只要開具一分紅字再開正確的就可以
在建工程轉固定資產的分錄怎么寫
甲方以房抵工程款,房產未過戶,我司直接將房產低價轉讓給第三方,如何賬務處理
你好老師,股東打給公司的,備注:實繳款的錢,能不能記入實收資本。
老師 我想問下公司是一般納稅人開普通發(fā)票是不是也要交13個點的增值稅
股東打款備注投資款是否一定要計入實收資本?
那匯繳企業(yè)所得稅的時候是全額可以扣除,還是扣除分攤的部分
你的管理費用是多少,就扣多少
好的,謝謝
同學,你好,不客氣的。