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#提問#老師,增值稅進項稅額期末留底稅額賬上怎么處理,怎么入賬

2020-10-19 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-19 09:54

你好,進項留抵的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

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你好,進項留抵的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2020-10-19
進項大于銷項這種情況 不需要進行單獨的賬務處理的
2023-04-14
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2024-03-06
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 =18711-6816-30000<0, 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅?? 貸:應交稅費-未交增值稅
2024-03-06
同學你好 1.進項稅 借:庫存商品- 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款 2.銷項稅 借:銀行存款/庫存現金/應收賬款 貸:主營業務收入-應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2020-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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