借管理費用,福利費貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸,銀行存款。
公司中秋發的過節費走福利費還是應付職工薪酬?
發給職工的中秋過節費應該用什么科目?管理費用-職工薪酬?
請問老師,管理費用下面工資,福利費,是不是都要通過應付職工薪酬科目過渡?也就是應付職工薪酬下面的明細科目和管理費用對應的都要通過應付職工薪酬科目過渡是嗎
匯算清繳時,科目:應付職工薪酬 與科目:管理費用-應付職工薪酬 金額不一致,期間費用的職工薪酬按照管理費用填了,那應付職工薪酬支出及納稅調整明細的金額是按照什么填,
中秋福利,員工沒人發過節費1000,需要繳納個稅么 借 管理費用 1000 貸 應付職工薪酬 福利費 1000 借 應付職工薪酬 福利費 1000 貸 銀行存款1000
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
請問采購合同中,商品在最后的總價128000元,商家給優惠了,在總價后面寫了優惠價120000元,到時候開票也是按12萬元開票和付款,可以嗎?
老師,六稅兩費的減免政策是從什么時候開始的?2022年的政策是什么?
21年買的車,車子16萬,有8000殘值,23年底折舊結束。申報24年年報,需要把殘值折舊嗎?還是本年折舊按0
資產負債表資本金是看那個數據?
你好老師,另一個新公司開票,怎么把之前的客戶資料導入新公司
老師,圖片是金蝶k3暫估入庫的操作流程,金蝶星空云暫估入庫的操作流程是怎么樣的
老師 4月銷項大于進項 月末怎么做增值稅分錄 和留抵稅有關系嗎
借:管理費用-職工福利 貸:銀行存款
這樣做對嗎?
你好不對,必須通過應付職工薪酬。
這個之前沒有計提,當月支付的時候也要通過“應付職工薪酬”對嗎?不能直接入“管理費用-福利費”?
是的,當月支付的也得這么做。