你好是有2種稅票么(普票和專票) 專票再點(diǎn)一下匯總上報(bào) 試試
UK已匯總上傳,但是不能反寫監(jiān)控,顯示的是增值稅未申報(bào),電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)附表一顯示的是專用發(fā)票未抄報(bào),這種情況怎么處理?
老師,增值稅未申報(bào)或未比對(duì)怎么解決,我先用ukey做的上報(bào)匯總,然后再電子稅務(wù)局里面依次申報(bào)各項(xiàng)稅的,但是現(xiàn)在反寫監(jiān)控不起來(lái)了,一點(diǎn)就跳出來(lái)這個(gè) 增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
你好,老師,我發(fā)票已匯總成功,但是反寫監(jiān)控的時(shí)候提示增值稅未申報(bào),是不是增值稅申報(bào)完,才能反寫
去稅局辦理稅務(wù)Ukey匯總上傳和納稅申報(bào),需要帶什么資料?公司是小規(guī)模納稅人,昨天在稅務(wù)Ukey開票軟件上已經(jīng)進(jìn)行了匯總上傳了,但是到電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅的時(shí)候一直顯示還沒抄稅,不能進(jìn)行申報(bào)增值稅。
小規(guī)模納稅人,ukey上點(diǎn)擊反寫顯示 核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì),登錄電子稅務(wù)局里面10.11就已經(jīng)申報(bào)好了,怎么ukey還是不能反寫
有一筆差旅費(fèi)是因?yàn)槟硞€(gè)特定的產(chǎn)品產(chǎn)生的,這筆差旅費(fèi)是直接入這個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,還是先進(jìn)制造費(fèi)用在轉(zhuǎn)入一個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
銀行流水有一筆賬2000,賬號(hào)有有誤退回來(lái),一正一負(fù),會(huì)計(jì)做賬應(yīng)該怎么體現(xiàn)?請(qǐng)教老師
杭州出差16天,餐費(fèi)585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅費(fèi)嗎,其中943+1814做到福利費(fèi)里可以嗎?
你好,老師,請(qǐng)問我公司有一些空地租賃給做光伏發(fā)電的了,每年收一次租賃,這個(gè)租賃費(fèi)要繳增值稅嗎?這屬于營(yíng)業(yè)外收入吧
產(chǎn)品的文件處理費(fèi)用,是什么會(huì)計(jì)科目
去年記的費(fèi)用跨年才開出來(lái)匯算清繳前后怎么賬務(wù)處理?
房地產(chǎn)甲方支付油漆工工資2600元,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,我司做三體系認(rèn)證,來(lái)的2位老師的路費(fèi)我司負(fù)責(zé)報(bào)銷,請(qǐng)問應(yīng)該如何記賬?
老師,我24年有一筆出口業(yè)務(wù)的收入確認(rèn)在了25年1月份,現(xiàn)在稅務(wù)老師上我做更正申報(bào),請(qǐng)問更正申報(bào)具體怎么做
18萬(wàn)包4個(gè)月賓館,怎么建賬,期初余額18要放在哪里
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已經(jīng)試了幾次,都是這樣
沒有申報(bào)? ?不能反寫的 先把專票抄報(bào)? ?申報(bào)后 才能反寫
怎么抄報(bào)?已經(jīng)上傳匯總了 ,然后反寫監(jiān)控 ,接著就出現(xiàn)第一個(gè)圖
就是這樣
匯總了就是抄報(bào)了? ? 現(xiàn)在申報(bào)增值稅報(bào)表? ? 報(bào)表成功申報(bào)? ?才能點(diǎn)反寫的
現(xiàn)在是增值稅申報(bào)時(shí)出現(xiàn)第二個(gè)圖說(shuō)是未抄報(bào)
剛才抄稅成功的? ?盤號(hào) 尾號(hào)是7781么? (開票盤上有) 是的話? 重新登電子稅務(wù)局? 可能數(shù)據(jù)還沒傳輸?shù)蕉惥志W(wǎng)
是這個(gè)盤,我明天再看看吧
嗯嗯 好的 有問題再來(lái)