您好,沒有稅款可以不點繳款
個稅申報成功之后,稅款是0,沒有第三方協議繳款,如果不點繳款,也可以嗎?但是上面顯示的是申報成功之后,立即繳納稅款,不然會產生滯納金。這種屬于什么情況?
老師我1.3.4.5月收了4080000萬的加工費,因為之前我們公司一直運轉不正常,一個月就上10多天班,其他都在檢修,從8月份開始才生產正常點,這個加工費我一直掛在預收賬款下面,沒有確認收入做納稅申報,現在稅務局的叫我要按征稅所屬期申報,要我繳納滯納金和稅費,可是我都沒有正常生產,怎么正常申報,我本來是說12月底一次性確認收入再申報,可稅局的不同意,這種情況怎么辦,如果要按正常所屬期申報那我這個滯納金要怎么計算
報稅交款時遇到的問題:現在報了稅款一開始顯示余額不足支付(但是銀行賬上余額其實是夠的),刷新幾次之后繳款界面沒有需要支付的稅款,銀行卡上也沒有減少金額,想問這個稅款到底扣成功了沒有啊?明天就有滯納金了好著急!
個稅系統里把新員工的入職時間填成2122年了,導致員工沒達到起征點5000就全額繳納了個稅。并且通過三方協議扣款成功。這個員工繳納的個稅怎么退回。可以在年終匯算清繳時退回到員工個人賬戶嗎?要是能退回到員工個人賬戶,那么個稅系統需要更正申報嗎?因為系統里更正后,查詢該名員工是沒有繳納個稅的,我怕更正了系統里就不會記錄該員工已繳納的個稅,那到時候年終匯算就不會退了。
請問老師,建筑行業預繳稅款時繳納的0.2%的企業所得稅。 1、在公司申報時需要填在什么地方? 2、可以遞減當期及以后各期應繳所得稅嗎?如果申報時沒有利潤,這個數字往報表上面填嗎? 3、匯算清繳的時候,如果公司實際沒有產生0.2%企業所得稅相應的利潤,是不是要退稅? 4、公司做賬時,需要按照預繳的0.2%企業所得稅倒推成本嗎?
企業招一個殘疾人,是不是人數不超過66人的話,殘保金就全免嗎
老師我想問問24年5月和12月做賬支付企業所得稅,為啥摘要寫著支付23年的企業所得稅呢
老師好!發票金額應該是2500,我們多開了05元,發票金額是2550,對方按照實際打款,發票下月沖紅,當月會計分錄怎么做?
老師,怎么查詢本公司的房產稅和土地稅當時填寫的信息
上海合資企業稅務局有啥優惠政策
請問北京一家公司給員工買的防曬衣 一件10元 需要交個稅嗎
客戶個人名字的住宿發票,公司計入招待費可以嗎
老師,公司有個淘寶對公的賬戶,2023年8月淘寶公司匯入1毛錢,這是確認金額,也不用返還的那種,后來我們轉入了一筆錢,消費了一筆,當時也沒有太注意差這一毛錢,現在發現淘寶余額多一毛錢,這我怎么調整賬跟余額是一樣的金額?分錄怎么做?
固定資產都折舊完了,那么年報固定資產折舊表還要填嗎
老師你好,收到個人的不明款項和支付出去的不明款項,導致資產負債表不平衡,應該用其他應收款還是其他應付款