你好,應(yīng)付職工薪酬,期末余額=上期期末余額%2B本期計提—本期發(fā)放
資產(chǎn)負債表應(yīng)付職工薪酬期末余額是負數(shù)代表什么,是本年已經(jīng)支付的工資薪金嗎?
資產(chǎn)負債表里面,負債方,應(yīng)付職工薪酬,期末余額是怎么邏輯
資產(chǎn)負債表里,應(yīng)付職工薪酬期末余額的金額,是最后一期計提的人工工資數(shù)碼?
老師,資產(chǎn)負債表里面的應(yīng)付工資薪酬期末余額是負數(shù)是什么意思
資產(chǎn)負債表中應(yīng)付職工薪酬期末余額為0對不對
老師好!我收款10萬,開票8萬,2萬是保證金,怎么做會計分錄
現(xiàn)金流水表的編制財管會講嗎?我想學。面試問到。太難了我不會。合并報表好像是會計才會講。不會間接法編現(xiàn)金流量表的財務(wù)是不是不太合格呀?老師
?請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理? ? ? 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
請教一下,非常感謝!這個題目為什么以下的薪酬甲乙產(chǎn)品不分配? 車間管理人員薪酬30 000元,供電車間工人薪酬40 000元,企業(yè)行政管理人員薪酬28 000元
請問一下,個體工商戶如果欠賬了,會拿個人家庭財產(chǎn)抵賬嗎?比如房子車子
拿到業(yè)務(wù)那邊給的報關(guān)單 下一步要做什么
老師,幫我看看1、2、4筆這樣登對嗎?謝謝
老師 會計主管和下面的會計在一個辦公室好還是分開好
找郭老師,有問題咨詢( 其他老師不要接啊)
個體戶需要報哪些稅?
老師,8月計提54827,9月發(fā)8月工資實際71316,9月計提76786,現(xiàn)在我結(jié)完賬,資產(chǎn)負債表應(yīng)付職工薪酬那里是76786,我不太懂
你好,8月份計提之前,應(yīng)付職工薪酬科目的期末余額是多少呢?
新開的公司,從8月開始的
你好,從8月開始的,根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)(8月計提54827,9月發(fā)8月工資實際71316,9月計提76786) 那么期末應(yīng)付職工薪酬=54827—71316%2B76786 ,怎么9月份發(fā)放是71316,超過了8月份計提的金額呢
不是9月份我計提了93275,8月少提的和9月計提的
你好,正常情況下,9月份發(fā)放8月份的工資,是不會超過8月份計提金額的?
因為一些特殊事項,少計提了,所以9月補上了,8月計提54827,9月發(fā)放8月工資71316,9月計提93275包括(8月少計提16489,和9月的76786)
現(xiàn)在9月應(yīng)付職工薪酬期末余額為76786
你好,應(yīng)付職工薪酬,期末余額=上期期末余額%2B本期計提—本期發(fā)放 (按這個公式代入數(shù)據(jù)計算就是了,如果不對,就需要檢查是不是軟件故障了)
上期(8月)余額54827,本期就是9月吧?計提的93275,發(fā)放的71316 本期期末應(yīng)付余額=54827+93275-71316=76786,對吧?
你好,是的,是這樣計算的