同學(xué)你好 1.這個計入工資里面不用發(fā)票或者計入差旅費補助也不用發(fā)票 可以稅前扣除的 2.可以的 3.你們公司名下有車嗎?有的話可以
老師,員工報銷差旅費收到一張住宿費發(fā)票,稅率是1%,稅額是14塊多。今年12月31日前餐飲住宿業(yè)是免稅的,說免稅收入進項不能抵扣。這張發(fā)票是有稅額的,說明對方選擇沒有享受這個免稅優(yōu)惠,我們收到這發(fā)票是可以抵扣的吧?
老師您好!差旅費中的誤餐補助沒有任何票據(jù),計入管理費——差旅費能不能稅前扣除?謝謝! 還有,差旅費中的賓館住宿普通發(fā)票,應(yīng)該能夠稅前扣除吧? 另外,取得的通行費專用發(fā)票這個能不能稅前扣除?能不能抵扣增值稅?
老師您好!總公司名下有車,分公司名下沒有車,分公司差旅費中的通行費專用發(fā)票能不能稅前列支和抵扣增值稅?謝謝!
管理費里業(yè)務(wù)招待費,福利費,廣告業(yè)務(wù)宣傳費,工會費,教育經(jīng)費有規(guī)定扣除率。差旅費是不是沒有,全年餐費車票住宿等費用能全額抵費用?差旅費的住宿增值稅專用發(fā)票己經(jīng)抵扣稅額,那差旅費入賬是不含稅那部分嗎?
老師,您好,老板出差回來沒有取得機票,超過時間了,只有住宿費的專用發(fā)票,能不能報銷并在所得稅前扣除?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳里職工薪酬支出及調(diào)整明細表里各類基本社會保障性繳款是?
老師,小規(guī)模制造企業(yè)開加工費普票,開票大類及稅率應(yīng)該是什么和多少?謝謝
裝訂的紙質(zhì)憑證一般需要在第一頁附什么表
老師您好,公司重陽慰問孤寡老人送的米面怎么做賬務(wù)處理呢
匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)24年3月份收入少記了,但是交增值稅的時候,按照正常收入。現(xiàn)在匯算清繳提示收入和報增值稅收入不一樣,我應(yīng)該怎么弄,
老師,我運輸有限公司的內(nèi)賬會計,我公司23年12月份購買商住樓作為辦公室,當(dāng)時買價是676030元,裝修花費683911.53元,一共1359941.53元。現(xiàn)在老板說要做固定資產(chǎn)折舊,我怎么做?老師教下。
企業(yè)第一次開票,核定票種怎么弄呢
老師,沒有使用的生產(chǎn)設(shè)備需要計提折舊嗎?
老師您好,我們是個體戶經(jīng)營煤炭,月銷售額9萬左右,平時煤賣給一個公司,請問。我們進來的煤是個人手里進來的,沒有發(fā)票可以嗎。這怎么能查賬征收,合理合規(guī)個人手里也不能給開發(fā)票,他要是再開發(fā)票,我們就不如直接用這個人賣給公司了 我們想正規(guī)合力,他月銷售額8 ,9萬不開進來的發(fā)票入賬可以嗎直接開銷售發(fā)票
老師:去年的印花稅12月計提了,1月忘記申報交稅了,怎么處理恰當(dāng)些?
老師,我們公司名下有車,取得的通行費專用發(fā)票可以稅前扣除,也可以抵扣增值稅嗎?
可以的,這個可以抵扣
老師我給您添麻煩了,我得確認好。就是說這個通行費專用發(fā)票,所得稅和增值稅都能用它抵扣?
不含稅的部分是做費用可以少交所得稅,增值稅是可以抵扣銷項,少交增值稅
好的老師謝謝您! 這里抵扣增值稅應(yīng)該按幾個點來抵扣? 抵扣兩稅的分錄是不是就是 借:管理費用——差旅費(交通費) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
這個是按照九個點的哦
我懂了,謝謝您老師。 還有一個問題請教您。 如果公司名下沒有車,出差人差旅費報銷單上粘貼的通行費專用發(fā)票,還能不能用來抵扣增值稅和所得稅扣除了?
不能,這個需要調(diào)增,如果開了租車費發(fā)票,有租車合同也是可以的
好的老師我懂了,最后一個問題請教您。 差旅費報銷單中的誤餐補助如果計入工資,會不會影響到個人所得稅?
同學(xué)你好 這個不交個稅的,計入差旅費補助就行