您好,對于企業(yè)所得稅季度預(yù)繳想少交的點稅款,可以先暫估一些后期可能發(fā)生的成本費用金額,這樣利潤總額就會降下來了。
個人獨資企業(yè) 小規(guī)模 上季度開了39萬的票 成本大概6萬進項票 要怎么交稅 有什么方法可以少交點企業(yè)所得
小規(guī)模,一個季度開了35萬發(fā)票,沒有進項票,增值附加稅,企業(yè)所得稅交多少,怎么算
上海小規(guī)模納稅人,個人獨資企業(yè),季度報,報生產(chǎn)經(jīng)營所得,是收入不含稅金額,征收方式是核定征收,能準(zhǔn)確的計算收入,1-6月開票大概10萬,這個季度7-9要準(zhǔn)備開普票110萬,這個季度要交多少增值稅和所得稅
我們是小規(guī)模企業(yè),比如上個季度開了28萬票,成本有22萬,企業(yè)所得稅怎么計算,怎么交呢
小規(guī)模勞務(wù)公司,開了100萬3個點的專票,如果沒有進項票,要交多少增值稅,多少企業(yè)所得稅,怎么算
申報個稅的時候?qū)m椏鄢趺床僮?,然后需要注意哪些?/p>
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
這個計算稅的怎么算 開票開的是服務(wù)票
對了,您既然是個人獨資企業(yè)應(yīng)該不征收企業(yè)所得稅,才對?。磕趺催€整收企業(yè)所得稅呢?
我的有限責(zé)任公司自然人獨資
那就是一人有限責(zé)任公司了,對嗎?
對的,那計算方法是多少 怎么才能合理避稅
暫估費用 應(yīng)該估多少合適 下個季度可能還需要開滿30萬
季度所得稅預(yù)繳就是根據(jù)利潤表的利潤總額申報的,您把成本和費用加大一些,就會使利潤總額降下來的。
開出去39萬的票 就要找39萬的進項回來嗎 ,是還需要交超出去39的增值稅 1個點嗎
不是這樣理解的,您公司是小規(guī)模納稅人是不能抵扣進項稅額的,所以開出的39萬都是要交納增值稅的。
那我還需要交企業(yè)所得稅嗎
而且不能增值稅專票啊
那我還需要交企業(yè)所得稅嗎---如果有正數(shù)的利潤總額就需要預(yù)繳企業(yè)所得稅的。 而且不能增值稅專票啊---小規(guī)模納稅人是可以開具專票。
能開增值稅專用發(fā)票? 現(xiàn)在不是有政策福利嗎
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人可以開具專票的,可以按1%或3%