您好,摘要可以寫:9月待認證進項發(fā)票轉進項稅 分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待認證進項稅額
老師上個月 我有些發(fā)票屬于待認證,當時做的分錄就是待認證,1.這個月我想轉到已認證,摘要怎么寫? 2.分錄是不是,借:應交稅費-應交增值稅貸-進項?稅:應交稅費-應交增值稅(待認證),其中三級科目有誤嗎?
老師 請問 業(yè)務招待費 進項不能抵扣嘛,分錄是這樣做嗎?上個月已經先計入待認證進項了。 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待認證 借:業(yè)務招待費 貸:應交稅費-增值稅-轉出
請問我11月底沒有做這個分錄 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額) 12月初購選認證后z再做這個分錄可不可以?,而且我認證多少就轉出多少待認證到認證進項稅額可不可以?
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進項,暫時沒有勾選認證,是借待抵扣進項稅,還是待認證進項稅?軟件上有這兩個選哪個好? 你好,做到應交稅費,待認證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的,如果下月勾選認證,又怎么做分錄呢? 借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待認證 請問這條分錄的摘要寫什么?
你,想問問我進項發(fā)票進來沒認證,入賬入待認證進項,等下月我要認證應該怎么錄呢?是不是借:應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-待認證進項?
老師?請問4月份員工個稅已申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
影響當期損益是啥意思呢,是讓求什么的,比如固定資產清理
什么情況下計提所得稅
我這財務軟件 增加時候我增加在增值稅下面,就把待認證進項稅變成三級科目 有影響嗎
待認證進項稅額應該是二級科目,你看看財務軟件本身有沒有,如果沒有,建議你刪除一開始加的三級,重新加個二級的
嗯嗯 我已操作 謝謝老師
好的,不用謝,祝工作順利