同學,您好, 是這樣理解
老師我們是小規(guī)模納稅人9月開的票,現(xiàn)在10月作廢沖紅,是不是我這次申報的時候要先交稅的,10月沖紅的票抵減在10月了
我司小規(guī)模9月代開發(fā)票已交了增值稅城建稅,于次10月去稅局紅沖了,自己重開普票,那么10月紅沖了票 有稅款沒退 于10月底又開專票 9月已交的稅款是在再次開專票時抵扣掉嗎?我分錄要怎么做
老師,小規(guī)模納稅人9月份開的發(fā)票,現(xiàn)在要做廢,是不是得先沖紅?
老師 我們是小規(guī)模納稅人 在4月開了3000.99(了不含稅)1%的專票,在6月進行了紅沖,10月報稅的顯示這個 是哪里錯了
老師,我這個月沖紅了幾張專票,稅額在20000元,那我在報10月份稅的時候是不是這20000的稅額自動就抵減了,比如10月份稅是20000,我這10月份就不用交稅了?
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發(fā)票所載貨物數(shù)量和報關單數(shù)量不一致,有什么稅務風險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續(xù)出現(xiàn)在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數(shù)據(jù)不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產(chǎn)發(fā)貨,不確認收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負債 應交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產(chǎn),這個月要注銷,固定資產(chǎn)要賣掉嗎
請問老師,物業(yè)公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業(yè)務成本嗎?還是做部分工資到主營業(yè)務成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風險
當月發(fā)票沒有入賬,發(fā)票次月紅沖,需要做進項稅額轉出嗎,還是可以兩張發(fā)票都不入賬
公司處置已經(jīng)使用過的汽車,購買的時候已經(jīng)抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎