同學你好 1.是的 2.這個是小規模的優惠和第一個不沖突
我公司是一家小規模納稅人,開了一個分公司,請問一下老師,在享受小規模納稅人季銷售額不超過30萬可以免交增值稅的優惠政策時,是分別享受30萬,還是合起來一起享受30呢?
老師好,我公司是獨立核算的分公司為小規模納稅人。 稅收政策1、所得稅不允許享受小微政策優惠,2、小規模納稅人季度報增值稅時收入不超過起征點30萬可免交增值稅。我在申報增值稅時,這2個政策起沖突了。報表保存不了。本季度普票收入為19萬多。怎么辦?
老師好!我公司是小規模納稅人,這個季度超過了起征點45萬元,那開的免稅收入要繳納增值稅嗎?如果不交,怎么填寫申報表
我公司是一家小規模納稅人,1-3 月開普票34萬,實際只收到30萬,現在4月發現采購方提供稅號錯誤,相當于發票不能用了。那第一季度收入是按30申報還是34萬申報呢?現在的稅收優惠政策是一季度不超過30萬免征增值稅。
老師你好,公司的小規模納稅人季度申報,有不動產的收入租金主營收入,享受是5%的稅率,超過了一季度30萬,請問(填列增值稅報表的時候)還享有什么減免政策嗎
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。