同學(xué)你好 就是增值稅附加稅所得稅印花稅
老師,比如我們幫B公司給A公司做了一個項目,我們開了6個點的專票給A公司,也匯入我們賬戶,現(xiàn)在錢要轉(zhuǎn)給B公司,B公司是1個點的普票開給我們,我們要扣他哪些稅
我們公司現(xiàn)在收到一張發(fā)票,本來應(yīng)該是A公司給我們開,我們公賬付款也是付給A公司,但是A 公司開不了13個點的票,所以他找了B公司開票給我們。A和B是一個老板。做賬要怎么防范風(fēng)險
老師我們付給A公司30萬,他們這發(fā)不了貨,別的項目和B公司也簽合同了。A和B公司是一個老板,A公司的款不退給我們,做個轉(zhuǎn)賬協(xié)議,轉(zhuǎn)到B公司去,以后B公司給我們開發(fā)票可以嗎?
請問老師,我們要給一個客戶A付款,這個A客戶欠另一個公司B錢,讓我們直接付給B公司錢,可以嗎?是否需要B公司給我們開發(fā)票?
我們公司要幫a公司付一筆款給b公司、然后b公司跟我們公司簽合同,并開發(fā)票給我們,然后a公司再把這個錢轉(zhuǎn)給我們,我們開發(fā)票給a公司。 他們給我了門一個這個文件,說我們公司等于是他們公司的供應(yīng)商,好要提供這些資料給他們,這個里面是什么個邏輯
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發(fā)票所載貨物數(shù)量和報關(guān)單數(shù)量不一致,有什么稅務(wù)風(fēng)險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續(xù)出現(xiàn)在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數(shù)據(jù)不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產(chǎn)發(fā)貨,不確認(rèn)收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產(chǎn),這個月要注銷,固定資產(chǎn)要賣掉嗎
請問老師,物業(yè)公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是做部分工資到主營業(yè)務(wù)成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風(fēng)險
當(dāng)月發(fā)票沒有入賬,發(fā)票次月紅沖,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是可以兩張發(fā)票都不入賬
公司處置已經(jīng)使用過的汽車,購買的時候已經(jīng)抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎
有所得稅嗎?B公司 也給我們開成本票了
有,根據(jù)利潤來交的
沒明白,開同樣成本票,怎么有利潤
全額給你開的嗎?咩有利潤就不交所得稅