同學(xué)你好 外經(jīng)證現(xiàn)在就是在你們電子稅局里面辦理的,不用去外地,預(yù)繳的時候可以去外地,也可以在你們電子稅局預(yù)繳
分包工程一般加收幾個點比較合適
老師,申請個體戶營業(yè)執(zhí)照,需要填寫經(jīng)營場地信息,點開顯示這樣的信息但是我們是租賃的,這些信息必須要跟房主要嗎?
老師,現(xiàn)在匯算清繳了,去年有筆手續(xù)費(fèi),承兌貼現(xiàn)的。金額13000,如果沒有發(fā)票匯算調(diào)增嗎?
老師,報銷的有打印費(fèi)100元,沒發(fā)票,這個累積到1000元,才開票。領(lǐng)導(dǎo)要報銷,我怎么做沒發(fā)票的。之后來了要沖的
老師好,請問六稅兩費(fèi)減半減半的金額需要計入營業(yè)外收入嗎?
老師,公司一個賬號給另一個賬戶轉(zhuǎn)錢怎么做賬
小額貸款超過銀行利率的,在匯算清繳哪里填寫
已折舊的固定資產(chǎn)退回怎么做分錄
老師 我們在天貓賣書 天貓讓我們給他開消費(fèi)積分發(fā)票 開具專票 圖書銷售是免稅現(xiàn)在 要求有限開具推廣服務(wù)費(fèi)6%。開了他又不給我們回款 我怎么做賬務(wù)處理呢 是不是借:銷售費(fèi)用:推廣服務(wù)費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入:服務(wù)收入
2023年12月31日,合同履約成本減值準(zhǔn)備理解不了,老師能不能講解一下
就在電子稅務(wù)局網(wǎng)站還是客戶端呀?是在哪個模塊里面呀?
要不要提供項目名稱呀
同學(xué)你好 這個就是說的客戶端的哦,你是問預(yù)繳嗎
外經(jīng)證改成《跨區(qū)域涉稅事項報驗管理》一個是怎么辦理這個證明,二是如何預(yù)繳
他倆是一樣的哦,直接在電子稅局里面辦理,預(yù)繳可以電子稅局預(yù)繳 登錄電子稅務(wù)局(網(wǎng)址:http://www.etax-gd.gov.cn/),點擊右上角登錄,輸入用戶名、密碼及驗證碼,進(jìn)入系統(tǒng)。點擊【申報繳款】-【其他申報】,如需修改申報月份可點擊【申報月份】選擇申報月份,選擇【增值稅預(yù)繳稅款表】,點擊【填寫申報表】進(jìn)入“填寫申報表”引導(dǎo)頁面。如需重新選擇主管稅務(wù)機(jī)關(guān),請關(guān)閉當(dāng)前提示框,在界面右上角【主管稅務(wù)機(jī)關(guān)選擇】功能模塊進(jìn)行切換,點擊確定即可。確認(rèn)預(yù)繳申報的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)無誤后同,請選擇“建筑服務(wù)增值稅預(yù)繳申報”。填寫并提交了《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料后,稅務(wù)機(jī)關(guān)會對您提交的《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料進(jìn)行審核,請在【申報查詢及打印】模塊及時查詢該事項辦理進(jìn)度,可能會出現(xiàn)審核不通過的情況,請及時留意。在【申報查詢及打印】界面查詢提交結(jié)果,對于“已提交未審核”的申報狀態(tài),需等待稅務(wù)機(jī)關(guān)復(fù)核以后,即當(dāng)申報狀態(tài)為“申報成功”時,表示增值稅預(yù)繳申報成功。下一步可點擊【清繳稅款】繳納稅款。對于申報狀態(tài)為“審核不通過”的,可點擊“詳情”查看詳細(xì)信息,并按規(guī)定重新正確填報。清繳稅款。請注意,當(dāng)前登陸的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)與本次進(jìn)行增值稅預(yù)繳申報的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)一致時,【清繳稅款】模塊才可帶出相應(yīng)的應(yīng)稅記錄,選中需繳款的信息,點擊立即繳款,并完成繳款。
請問預(yù)繳稅款是自己計算還是稅局有大概數(shù)據(jù)?
你自己計算就可以了,稅局也有大概數(shù)據(jù)
因為跨地區(qū)經(jīng)營是我們的分公司在那里施工,那開具發(fā)票是以總公司開還是分公司名義開?
獨(dú)立核算的還是非獨(dú)立核算的
獨(dú)立核算
獨(dú)立核算的話是誰的就誰開票