同學您好,是按所得月份來申報的,您不一定是按所屬月份
請問老師,個人所得稅申報是按計提的月份報,還是按發放的月份報,比如7月份的工資,8月份發放,是8月份申報還是到9月份申報?
個稅是在取得工資的次月申報,那么存在一個問題?比如7月份入職,8月份發放7月份的工資,9約份申報7月份的個稅,意思是8月份我0報,9月份報7月份的么?直至次年2月份將上年的12月份的個稅申報完成。
個人所得稅申報,比如6月份工資當月計提了,7月份發放,8月份報所得稅所屬期是7月份、那我申報的金額是7月份發放6月份工資的金額還是7月份計提的工資金額
老師,我想咨詢一下員工個稅申報的問題,員工7月1日入職,公司8月份發7月份工資,等9月份申報8月份個稅時,7月份新入職員工是有10000元的扣減嘛(5000元*2個月)
7月份的工資,8月份發放,是8月15號前申報7月份工資的個稅還是9月15號前申報7月份工資的個稅?
老師,留存收益需要做賬務處理嗎
請問老師發票在上月收到沒付款已經做賬,本月付款把上月發票零頭抹掉了,抹掉的零頭入營業外收入還是沖紅上月發票零頭
老師,開進來的餐費專票可以抵扣進項嗎
老師您好,請問一下這發票還能用嗎?
請問下,這邊因為申報個稅問題,專管員要求企業所得稅匯算清繳年報調增,那我賬上要怎么處理 ,謝謝
請問,股權架構是母子公司,母公司發生的人工成本是為幾個子公司服務的,但母公司無收入,這樣獨立核算的話,母公司只有虧損,但幾個子公司盈利的話,母公司的人工費又無參與子公司抵消利潤,有什么好的方法解決這個問題?
老師,我想問一下。公司注冊資金,10萬,一直沒有經營,就是法人支付給會計公司2400,銀行存600扣手續費等,其中200做了實收資本。2400做法人墊付。現在公司以2000賣給其他人了。我是不起要把這2400,還有剩下的法人付款的400,做債轉股,把他們轉成實收資本啊
老師我們項目施工租的集裝箱給工人用,發票名稱寫的 金屬制品\'*集裝箱,這樣寫對嗎?
怎么操作變更保管人。
您好,公司員工拿自己的電話費來公司報銷,老板也在報銷單上簽字同意報銷,那請問可以入賬嗎做費用嗎?
沒明白您的意思
您就那我上面的例子說一下 我的理解對不對
您好,是的,是這樣的
老師,是銷售的時候結轉成本,還是購進的時候結轉成本,我看見有的企業暫估成本說是下個月有購進,就暫估成本了,可是理論上不是銷售和結轉成本是配套的么?
是銷售結轉成本的,暫估的是因為已經銷售了,然后實際進貨發票還沒有來,才做的暫估的
一個老板同時經營多個公司的的情況下,但只是其中一個公司的法人,有時候實際支付者是這個老板的話 ,能不能其他應付款都寫他,這個有什么風險么?
實際是他墊付的款項是可以的,,