這個申報不成功,你小于這個開票系統(tǒng)會提交不成功的,清不了卡
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個季度開了31萬多,那在增值稅申報里,可以只填30萬的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個季度的沖紅不了???
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個季度開過10萬的發(fā)票,一個季度是30萬的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報這個季度的增值稅,這個增值稅申報表怎么填寫?10萬填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬免稅額需要填嗎?
現(xiàn)在小規(guī)模45萬免交增值稅,我這個月開了55萬1個點的,但是去年開錯了23萬3個點的發(fā)票,我打算這個季度紅沖掉,那這個季度是不是銷售收入就只有32萬了,就可以免增值稅了。
請問老師小規(guī)模納稅人季度不超過45萬免征增值稅,附加稅是季度不超過30萬免稅,假如這個季度銷售了40萬,增值稅免了,而附加稅是根據(jù)實際繳納的增值稅作計稅依據(jù)的,所以也免稅嗎?還是根據(jù)課件講的超過30萬減半征收,假如增值稅發(fā)票上稅額是4000,附加稅是4000×7%×50%嗎?麻煩老師了
一、增值稅小規(guī)模納稅人(以下簡稱小規(guī)模納稅人)發(fā)生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅。 老師,如果第一個月15萬,第二個月8萬,第三個月5萬,季度不超過30萬是不是也可以免增值稅?
這個之前的是12月賬在哪里看
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
發(fā)的臨時工需要申請個稅嗎?會計憑證跟員工發(fā)工資一樣嗎
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產(chǎn)成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負數(shù),填表時候利息支出是寫正數(shù)還是負數(shù)
老師有張發(fā)票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發(fā)票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現(xiàn)在做到確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候?qū)懙姆咒浝镉羞@個用進項沖減收入的分錄,現(xiàn)在還用4月整月收到的進項沖減主營業(yè)務成本嗎
農(nóng)業(yè)小規(guī)模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網(wǎng)銀的課,在哪里找
老師,那現(xiàn)在已經(jīng)超過了30萬的額度,可以先填實際發(fā)票金額,等申報完后。再清卡匯總反寫后,重新開張發(fā)票,沖紅上個季度的31萬,使它低于30萬,再修改申報的增值稅表
這樣做可以不呢?
再清卡匯總反寫后, 這個就處理不了,。不一樣就比對申報不通過,
那這個月繳納的稅就得繳納9463多元嗎(315444?0.03=9463)
我們做紙碗利潤一個月2萬多元,老師又沒有方法可以減免增值稅呢
你開發(fā)票開3% 不是1%?這個增值稅沒有好的辦法,還有去找專管員哭窮看可以按小于30萬申報不
老師,那今年的增值稅稅額,是申報完后就需要繳納的嗎?不像企業(yè)所得稅,可以暫緩到明年再繳納
是的,這個增值稅不能緩繳這個