同學你好 分錄就是 ,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
老師 我有點搞不懂這個 怎么計提的 我把數據給你 你可以幫我看下 怎么算的嗎 首先 計提的工資總數是127413.6 繳納的社保是953.88個人 繳納的個稅是216 實際發放工資是126541.2 為什么按這個數我繳納社保對不上 我算出來是656.4 麻煩老師給我看下
上月已計提工資和社保費了,但是這個月工資發放金額是8450 ,個人部分社保是497.5,(包含在8450里面),公司繳納社保部分是1108.60,這個月發放工資和繳納社保費怎么做分錄,麻煩老師幫我代一下數學,我一直做不對,感謝
老師,你好麻煩看一下,這個10月份的社保在10月份是已計提,已繳納,我這11月份發放工資的分錄要怎么做
老師,您好,我的社保是當月計提當月繳納,工資是當月計提,下月發放,因為社保基數改了,我這個月做賬其他應付款的社保不知道該怎么做了?
老師 我現在報工商年報 請教幾個問題 1.社保信息里面,這個單位繳費基數是不是社保的繳費基數 我們工資表里面有備注 看下圖片喔 基數怎么算的 2 .本期實際繳費金額是繳費基數*社保繳費比列嗎(是單位部分) 那這個怎么計算呢 我們人數22 怎么計算出她的實繳金額
公司通過起訴收到的貨款中含有利息費用,需要開具發票嗎,是含在貨款里嗎,另外簽合同是分公司,但是法院劃扣到總公司的款,發票是開分公司還是總公司的發票?
老師為什么貨款當日結清,還要先記應收賬款呢
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業所得稅和個人所得稅么,b公司交企業所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
這個我知道 就是這個金額怎么算出來的
社保是社保基數乘以社保比例哦