不需要認(rèn)證的,在主表和附表四減免表里面填寫(xiě)。
企業(yè)初次購(gòu)買金稅盤(pán)收到的增值稅專用發(fā)票全額抵扣,增值稅發(fā)票還需要在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證嗎?還是直接在增值稅報(bào)表上手動(dòng)填寫(xiě)
開(kāi)具廚房用的餐具、燃?xì)庠睢⒊橛蜔煓C(jī)等發(fā)票,開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,福利費(fèi)不能抵扣,這批發(fā)票還要去增值稅認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證嗎?認(rèn)證后再轉(zhuǎn)出稅金操作,還是不用認(rèn)證發(fā)票,直接入費(fèi)用就好了?
老師你好,收到航天信息的增值稅專用發(fā)票,可以直接全額抵扣,在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺(tái)需要點(diǎn)發(fā)票勾選不抵扣嗎?還是怎么操作?這張發(fā)票一直掛在認(rèn)證頁(yè)面
老師,請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí)本期有進(jìn)項(xiàng)票也在認(rèn)證平臺(tái)勾選了,但是還沒(méi)有銷項(xiàng)票,需要填寫(xiě)表格里面的認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票信息嗎?
在申報(bào)增值稅前,需要認(rèn)證抵扣發(fā)票,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng)發(fā)票,還需要去認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證發(fā)票嗎?是不是就可以直接申報(bào)增值稅?
麻煩問(wèn)一下老師,簡(jiǎn)易注銷的流程有嗎
我們公司給業(yè)務(wù)員產(chǎn)品價(jià)格 8元/袋,業(yè)務(wù)員給客戶13元/袋,業(yè)務(wù)員現(xiàn)在讓我們給客戶開(kāi)票,需要加多少稅,我們是一般納稅人
我公司是勞務(wù)派遣公司,涉及到的員工工資、社保和公積金,走管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適?
老師,公司是做路燈集中控制器的,我們給項(xiàng)目上提供調(diào)試安裝的服務(wù),這個(gè)開(kāi)票開(kāi)什么內(nèi)容?是什么服務(wù)合同?
請(qǐng)問(wèn),企業(yè)租車,月租金是多少代開(kāi)發(fā)票是不需要交稅的?
老師 清問(wèn)一下 匯算清繳的時(shí)候 資產(chǎn)總額如何填 括號(hào)里面說(shuō)的是平均數(shù)值 可是一季度,二季度,三季度年初是一模一樣的啊? 我該年初加1季度末,年初加二季度末,年初加三季度末,年初加四季度末,然后除以8?
用什么方法能把那個(gè)應(yīng)付賬款90多萬(wàn)和那個(gè)其他應(yīng)付款30多萬(wàn),能給他調(diào)下去數(shù)值
老師請(qǐng)問(wèn)一下,工作中,工資是用庫(kù)存現(xiàn)金發(fā),但我發(fā)現(xiàn)在賬上的庫(kù)存現(xiàn)金不足了,這個(gè)怎么處理?有什么辦法來(lái)做分錄?
老師你好!個(gè)體戶注銷流程是什么樣的?開(kāi)過(guò)票,需要交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下16-17歲的人員,可以申報(bào)個(gè)稅的嘛?
主表應(yīng)納稅額減征額是填全部金額還是正好抵扣的稅額
如果全部的金額大于抵扣的金額,填寫(xiě)抵扣的。
主表填寫(xiě)抵扣的金額,附表四是不是和主表填寫(xiě)一樣的金額,剩余的金額是不是不用填寫(xiě),留待下期抵扣
你好是的,是這么填寫(xiě)的。