借管理費用貸銀行存款440 全額抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數
老師好,請教個問題,公司購買了一塊金稅盤的分盤,收到對方在同一張發票開具技術維護費和金稅盤費用兩項的專票,1、請問怎么做賬?2、技術維護費抵稅額還是能全額抵稅?3、金稅盤費用是不是只能抵稅額?
老師我是一家物業公司,我們購買的金稅盤和維護費開的普通發票,其中金稅盤金額為141.59稅金18.41合計160 維護費金額264.15稅金15.85合計280元 怎么做分錄?抵扣時怎么做分錄?
老師好,請問收到的航天信息的金稅盤160元和金稅盤維護費280元,一共440元,都是開的專用發票,我問一下因為這個費用都是可以抵扣的,分錄怎么做?
2016年公司購金稅盤及維護費820元,當年只做在了借管理費用一辦公費820 ,貸:銀行存款820,今年2月份將820元的全額抵扣稅款,會計分錄怎么處理?
老師,節日好!我收到稅控盤維護費退費280元,怎么做賬?開始是收到稅控盤發票,做憑證借管理費用280貸現金280。然后又做了一筆抵扣分錄借應交稅費一增值稅貸管理費用,不過因為是小規模始終未抵扣,應交稅費一280,現在退回怎么做分錄
請問老師,山東的公司去外省開展業務,租賃場地不設置任何機構可以嗎
老師,日常的設備維修費用屬于哪個費用?
就是老板說亞馬遜退稅的時候具體的產品抖要在稅務局備案,不是很理解,感覺沒這個要求
即征即退的單位,增值稅報表怎么看即征即退進項留底稅額
公司發生了一筆廣告服務費,老板直接讓會計對公轉給對方,會計是直接轉就行了嗎?還是需要有什么手續或提供什么資料再轉?
你好老師,個體戶申報營業收入那里寫零可以嗎,這個個體戶都沒有開過票,一直掛著也沒用
老師有一家客戶付了402.24元,然后對方開票資料一直沒給,所以一直掛在應收的貸方,好幾年了,這種要怎么處理?
請問老師,信息采集中湖南工作證明的模板,可以填在廣東上班的經歷嗎,這個工作經歷只需要上傳這份工作證明就可以了嗎,還需要其他的資料不
采購合同里,本公司的地址是以前的,其他都沒問題,雙方都已簽訂蓋章,需要重新簽訂合同嗎?
建筑行業,一般納稅人,簽訂勞務分包資質 現在可以做簡易征收備案,按照3%開發票嗎
如果這個月抵不完,可以一直到抵完為止吧
你好 是的 可以這么做
如這個月增值稅為37.31,該怎么做憑證
你好 需要繳納的增值稅是這么些 然后用上面的發票抵扣么
是的,這個月應交增值稅為37.31
是借應交增值稅37.31貸管理費用37.31,這個月增值稅申報怎么填
借應交稅費應交增值稅減免稅款37.31 借管理費用-37.31 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅減免稅款
440元減掉37.31,還余402.69,再報表上哪一行填
附表四減免表期末余額里面
老師,我們是新辦企業,是認繳制,老板也沒有住人一點資金,現在就一些費用,這些費用都是掛他個人往來,九月份收入3768,怎么沖他以前的賬?怎么做憑證?
一個是現金收的,一個是銀行轉賬收的,如果做借其他應付款3768,貸主營業務收入貸稅金,那現金銀行存款怎么反映出來
借其他應付款貸銀行存款 實際收到的現金銀行你的那個分錄應該借銀行存款,庫存現金
老師你寫的第一個分錄什么意思?支付費時不是借管理費用貸其他應付款嗎?現在有收入沖他的往來不是借其他應付款,貸主營業務收入貸應交稅金嗎?,我想問的是,現金和銀行存款怎么發現出來
還錢給你老你不是之前做了借款嗎 你老板顛覆的 我不是從頭開始給你做的 我根據你的業務來做的 借銀行存款 現金 貸主營業務收入 應交稅費 確認收入的
現在要沖他的往來,原來掛38800,這個收入怎么沖他賬
收入為啥要沖 退貨嗎
不退貨,就是想銷掉掛賬
借其他應付款貸銀行存款
就一張銷貨發票和銀行存款回單,,不是做借銀行存款,貸主營業務收入稅金嗎?,這個借其他應付款貸銀行存款用啥做
不是做了 給你寫了你沒有看到 借銀行存款 現金 貸主營業務收入 應交稅費 確認收入的 2020-10-05 11:36
然后你要沖借款不是嗎 不是借其他應付款貸銀行存款?