你好,同學 抵扣是指正常可進項抵扣部分,免抵退是不可抵扣的部分。
老師,我想問下為什么我的增值稅申報上免抵退退稅額和匯總表的不一樣?是什么原因
老師好,我想問問增值稅一般納稅人申報表中應抵扣稅額合計怎么填,為什么要減去免抵退應退稅額這一欄
本期實際抵減稅額合計不等于一般納稅人23行本期應納稅減征額一般項目本月280,加上計征即退項目本月零的和,增值稅申報表應納稅減征額我填了280,為什么申報不成功?
我翻百度了的,發(fā)現(xiàn)出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額等于當期免抵退稅額減去當期實際應退稅額。覺得應交稅費-應交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額是等于應交稅費-應交增值稅-出口退稅減去其他應收款-出口退稅。但是這張圖片顯示出口遞減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額等于免抵退稅額與實際退稅額相加,這個為什么,免抵退申報表上顯示出口貨物免抵退稅額等于955194.84,應退稅額是423070.78,免抵稅額是532124.06.希望老師幫分析一下
老師您好,一般納稅人,4月份時已申請了留抵退稅,這個月產(chǎn)生銷項稅額458.54元,這458.54我需要繳納,但是附表五城建稅的申報,增值稅額欄有458.54,但是后面留抵退稅本期扣除額也是458.54,這樣應納稅額就為0 了,想問這樣對嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳里職工薪酬支出及調(diào)整明細表里各類基本社會保障性繳款是?
老師,小規(guī)模制造企業(yè)開加工費普票,開票大類及稅率應該是什么和多少?謝謝
裝訂的紙質(zhì)憑證一般需要在第一頁附什么表
老師您好,公司重陽慰問孤寡老人送的米面怎么做賬務處理呢
匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)24年3月份收入少記了,但是交增值稅的時候,按照正常收入。現(xiàn)在匯算清繳提示收入和報增值稅收入不一樣,我應該怎么弄,
老師,我運輸有限公司的內(nèi)賬會計,我公司23年12月份購買商住樓作為辦公室,當時買價是676030元,裝修花費683911.53元,一共1359941.53元。現(xiàn)在老板說要做固定資產(chǎn)折舊,我怎么做?老師教下。
企業(yè)第一次開票,核定票種怎么弄呢
老師,沒有使用的生產(chǎn)設備需要計提折舊嗎?
老師您好,我們是個體戶經(jīng)營煤炭,月銷售額9萬左右,平時煤賣給一個公司,請問。我們進來的煤是個人手里進來的,沒有發(fā)票可以嗎。這怎么能查賬征收,合理合規(guī)個人手里也不能給開發(fā)票,他要是再開發(fā)票,我們就不如直接用這個人賣給公司了 我們想正規(guī)合力,他月銷售額8 ,9萬不開進來的發(fā)票入賬可以嗎直接開銷售發(fā)票
老師:去年的印花稅12月計提了,1月忘記申報交稅了,怎么處理恰當些?
可不可以詳細說一下為什么是不可抵扣的部分了
這個免抵部分就是指你不能夠退稅,也不能夠抵扣的這一部分,所以說你在計算應抵扣的費用里面,就要把這一部分剪出來。