您好 不是的 按照100萬(wàn)確認(rèn) 不是根據(jù)收款是根據(jù)完工進(jìn)度或者開(kāi)具發(fā)票的金額
老師,我們是建筑企業(yè),增值稅收入的確認(rèn),比如我們開(kāi)票100萬(wàn),甲方次月才給工程款80萬(wàn),那我應(yīng)該是要確認(rèn)80萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅收入是么?剩余20萬(wàn)進(jìn)賬后才確認(rèn)是么?
老師,7-9月份開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方付款90萬(wàn),我賬務(wù)處理是分期確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,本季度確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50萬(wàn),那么我現(xiàn)在申報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表中增值稅不含稅收入本期數(shù)是多少?
老師您好!我公司是施工企業(yè),工程結(jié)算單上結(jié)算金額1000萬(wàn)是(含稅價(jià)),合同約定只付80%,待工程竣工驗(yàn)收后再支付20%。那么我們財(cái)務(wù)在拿到結(jié)算單時(shí)是確認(rèn)1000萬(wàn)應(yīng)收賬款?還是確認(rèn)800萬(wàn)應(yīng)收賬款,200萬(wàn)合同資產(chǎn)呢?分錄怎么寫(xiě)?我是該開(kāi)1000萬(wàn)發(fā)票還是800萬(wàn)發(fā)票?
老師,我們是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免增值稅,比如我們和對(duì)方談判的價(jià)款是100萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我們賬上是確認(rèn)100萬(wàn)的收入,還是確認(rèn)91萬(wàn)的收入和9萬(wàn)元的銷項(xiàng)稅呢
建筑行業(yè)的完工百分比,如果當(dāng)月開(kāi)票100萬(wàn),但是完工進(jìn)度是40%,確認(rèn)收入是40,剩余的60萬(wàn)計(jì)入哪個(gè)科目?增值稅還是按開(kāi)票申報(bào)?同時(shí)如果當(dāng)月成本是85萬(wàn),確認(rèn)成本是34萬(wàn)?憑證后面附什么單據(jù)?
外來(lái)憑證應(yīng)該貼在記賬憑證的前面還是后面
外來(lái)憑證應(yīng)該貼在記賬憑證的前面還是后面
老師售價(jià)法用到材料采購(gòu)科目嗎
能不能把我也拉到你們那個(gè)群,老師發(fā)的東西我一個(gè)收不到
老師本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)不明白
老師,公司是一般納稅人,供應(yīng)商開(kāi)給我們的發(fā)票抬頭是:我們公司名稱+(個(gè)人),這種發(fā)票是不是不能要,但是供應(yīng)商不作廢,我要怎么入賬?
你好老師,我們是批發(fā)行業(yè),上游廠家不給發(fā)票,下游也不要發(fā)票,我們成立了好多個(gè)體戶收款,這樣操作合理嗎?
老師教材退貨不涉及遞延所得稅的分錄。這個(gè)題又咋涉及了,真的學(xué)不明白了,
在記賬公司一般過(guò)幾個(gè)月會(huì)給你戶
老師,麻煩給講解一下,每個(gè)選擇都不太懂。基礎(chǔ)班老師沒(méi)有過(guò)多展開(kāi)出口退免稅方面的知識(shí)點(diǎn)。
那增值稅收入確認(rèn)是按結(jié)算進(jìn)度,企業(yè)所得稅是按工程進(jìn)度確認(rèn),這句話的意思是啥意思呢?老師~
增值稅是根據(jù)您開(kāi)具發(fā)票的金額計(jì)算 企業(yè)所得稅根據(jù)完工季度 收入是根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定