同學(xué),您好,這個(gè)可以抵扣
我們老板出差住酒店,然后酒店給我們開(kāi)具了1張專(zhuān)用發(fā)票, 內(nèi)容是:*會(huì)展服務(wù)*代訂住宿費(fèi) ?1000元 請(qǐng)問(wèn)這張專(zhuān)用發(fā)票是否可以抵扣?
老師,公司三個(gè)小組一起出差同個(gè)市縣的不同項(xiàng)目,住宿就住一塊了,三個(gè)小組出發(fā)前各借款5000元共15000.他們的住宿發(fā)票有些是住同個(gè)酒店時(shí)就開(kāi)一一張發(fā)票了,我可以讓他們其中兩個(gè)小組復(fù)印開(kāi)在同一張發(fā)票的住宿費(fèi),然后分開(kāi)按各自房間費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)抵扣借支麼?不然就會(huì)一個(gè)組話(huà)費(fèi)很少,一個(gè)組超支很多。
1、客戶(hù)在酒店使用會(huì)議室開(kāi)會(huì),酒店會(huì)為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶(hù)開(kāi)會(huì)時(shí)間長(zhǎng),還需要酒店提供住宿及餐飲。客人需要酒店為其開(kāi)具一張會(huì)議費(fèi)發(fā)票,將三個(gè)消費(fèi)項(xiàng)目合并開(kāi)成會(huì)議費(fèi)發(fā)票。因含有餐飲消費(fèi)所以酒店只給對(duì)方開(kāi)具普通發(fā)票,如果沒(méi)有餐飲消費(fèi)可以合并開(kāi)具會(huì)議費(fèi)專(zhuān)票。請(qǐng)問(wèn)酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進(jìn)行銷(xiāo)售,是否可以開(kāi)具普票-餐費(fèi),按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
老師,我們公司的員工出差,專(zhuān)門(mén)有家公司提供代訂車(chē)票機(jī)票火車(chē)票和酒店的服務(wù),每月結(jié)算一次,代訂服務(wù)收費(fèi)708.46,車(chē)費(fèi)提供火車(chē)票和機(jī)票的原票,酒店住宿費(fèi)卻是開(kāi)的經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)/代訂住宿費(fèi)14105,酒店住宿這張發(fā)票納稅事項(xiàng)和稅率有沒(méi)有問(wèn)題啊?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我公司為酒店,主營(yíng)住宿,前一段時(shí)間我公司籌建時(shí)的裝修公司人員住了很久大概有1萬(wàn)元的住宿費(fèi),現(xiàn)在我要把這筆費(fèi)用掛賬他們公司,(我公司賬務(wù)上有他公司的其他應(yīng)付款)現(xiàn)需要這筆住宿費(fèi)低減應(yīng)付款,我是否應(yīng)該在酒店給他公司開(kāi)具住宿發(fā)票,然后分錄怎么做 請(qǐng)老師指導(dǎo),謝謝
老師,我固定的臨時(shí)工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發(fā)票所載貨物數(shù)量和報(bào)關(guān)單數(shù)量不一致,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),如何進(jìn)行申報(bào)?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個(gè)留底3,下個(gè)月還會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)在留底那一欄么
老師你好,咨詢(xún)一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表有變動(dòng),有些數(shù)據(jù)不知道怎么填寫(xiě)了
老師,收到貨款定金,先給定金開(kāi)票但還未生產(chǎn)發(fā)貨,不確認(rèn)收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))
公司上個(gè)月買(mǎi)了固定資產(chǎn),這個(gè)月要注銷(xiāo),固定資產(chǎn)要賣(mài)掉嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,物業(yè)公司工人工資每個(gè)月10萬(wàn)左右,會(huì)計(jì)全部記到管理費(fèi)用,這個(gè)需要記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是做部分工資到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,剩下的記入管理費(fèi)用。那種更合適?
老師 每個(gè)月工資一樣 是不是有個(gè)稅異常風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)月發(fā)票沒(méi)有入賬,發(fā)票次月紅沖,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是可以?xún)蓮埌l(fā)票都不入賬
公司處置已經(jīng)使用過(guò)的汽車(chē),購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候已經(jīng)抵扣過(guò)了,售價(jià)15萬(wàn),二手車(chē)交易公司開(kāi)的20萬(wàn),按照15萬(wàn)申報(bào)增值稅可以嗎