你好 1. 你要么讓個人代開發票給公司 稅前扣除 而且還得代扣代繳個稅 2. 要么你們就是自己去實際代開發票來承擔稅費稅前扣除 3. 要么就是不開票 做房租費 匯算調增處理。
我們公司租了私人的房子來做辦公室,錢已經用銀行卡支付,并備注了房租款,但是私人是不能開發票的,請問我除了去稅務局代開發票還有其他什么辦法不做這一筆嗎?
我們公司與個人簽的房租合同,已經付錢,我做的分錄是借:管理費用-房租,貸:銀行存款,但這幾天我去街道開了房租發票,稅錢是我們自己交的,那這個稅錢怎么入賬啊,也不能再記到房租里了吧,但又不知道記哪兒
老師,請問我們公司營業執照已經下來了,稅務登記也辦完了,但是還沒有第一筆收入,現在裝修費和房租費一年的發票已經給我們開了,也支付金額了,這個是需要列入開辦費中嘛?比如房租一次性支付一年的,但是列入開辦費中,不是攤銷不了了嗎?
老師你好,我想請問一下:我們公司是承租方,上個月代開了一張房租發票,是房東去年4-12月的房租收入,房租發票上備注寫了個人所得稅由付款方代扣代繳,但是我們沒有做稅務登記所以沒能代扣代繳,請問我們能做了稅務登記后再扣繳嗎?
公司把租來的多余的辦公室出租給其他單位,也收了租金,也去增加經營范圍 可以開發票了,我們是一般納稅人需要開稅率是9%的增值稅專用發票,開這個房租發票是需要注意什么呢?備注欄要備注什么嗎
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
假如老板自己把錢填進來了呢,我可以不做這一筆不
你好 如果你們有備案是租賃合同的話 這筆還是得做的 。
沒有,沒簽合同,直接租的
你好 你們之前注冊公司的時候是不是租賃辦公室的。 你們不是工商局注冊是租賃合同的話。 這個最好是入賬的 。 怕到時你租賃的房屋做辦公室 。 賬上一點不體現房屋租賃費 有點不合理。
房屋租賃費計入管理費用還是長期待攤費用
你好 按月做管理費用
我去稅務局代開發票交的稅多,還是年終匯算清繳交的稅多?房租金額為31200
你好 這個就要看你們自己的情況 。 你代開發票的話 個人住房月租低于10萬是免增值稅 和附加稅的 。 你企業所得稅的話 低于100萬年應納稅所得額是按5%繳納的 。
請問免交增值稅的分錄是借:應交稅費-銷項 貸:營業外收入嗎
你好 是的 分錄是這樣來做的 免征的轉營業外收入去
您好,請問代開發票需要帶什么東西呢?要不要收據
你好 帶著你們合同 經辦人身份證去代開就行了
嗯嗯,好的謝謝
沒事的 希望能幫到你