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老師您好,請問報廢了一批固定資產(通用設備和家具),未折舊完的資產凈值計入了待處理財產損溢-待處理財產價值,期末處理時,待處理財產損溢余額為0的話,如何寫這筆分錄?

老師您好,請問報廢了一批固定資產(通用設備和家具),未折舊完的資產凈值計入了待處理財產損溢-待處理財產價值,期末處理時,待處理財產損溢余額為0的話,如何寫這筆分錄?
2020-09-27 13:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-27 13:16

待處理財產,你們是賣還是報廢?

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快賬用戶3439 追問 2020-09-27 14:48

老師是報廢

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齊紅老師 解答 2020-09-27 16:17

根據報廢的批準文件 借 營業外支出 貸 待處理財產損益

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快賬用戶3439 追問 2020-09-27 16:55

老師,我們是行政單位,沒有營業外支出科目。

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齊紅老師 解答 2020-09-27 17:03

借:資產處置費用 貸:待處理財產損益

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快賬用戶3439 追問 2020-09-27 17:04

謝謝老師耐心的解答

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齊紅老師 解答 2020-09-28 08:54

不客氣的,不客氣的

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相關問題討論
待處理財產,你們是賣還是報廢?
2020-09-27
你這幾個資產是怎么樣子取得的呀?
2021-04-06
這是具體答案,核對一下吧
2022-04-12
您好,沖減資產基金 借:資產基金——固定資產 10000 貸:待處理財產損溢——待處理財產價值 1000
2025-03-09
你好 (1)盤虧固定資產時借:()()累計折舊()貸:固定資產10000 借,待處理財產損溢3000 借,累計折舊 7000 貸,固定資產10000 2)轉出不可抵扣的進項稅額時 借,待處理財產損溢480 貸,應交稅費——應增(進轉)480 (3)報經批準轉銷時: 借,營業外支出3480 貸,待處理財產損溢3480
2020-05-28
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