您好,您若開免稅銷售發(fā)票,您的進項稅不能抵扣。
本公司向國旗銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品 開了增值稅發(fā)票 但收到的進項是普通發(fā)票可以抵扣嗎
老師,銷售農(nóng)產(chǎn)品,取得了免稅的進項票,開出的增值稅普通發(fā)票,要開免稅還是9%?才能夠抵扣呢
老師,假設(shè)我取得了100萬的農(nóng)產(chǎn)品免稅進項票,開出了稅價合計105萬的9%的增值稅普通發(fā)票,我只需要交納五萬,乘以9%的稅嗎?
老師問一般納稅人銷售農(nóng)副產(chǎn)品及農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)票需要交增值稅嗎?,從生產(chǎn)商取得普通發(fā)票是否可以作進項抵扣
取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算進項稅額。這對農(nóng)產(chǎn)品銷售方有什么要求嗎?還是對方提供農(nóng)產(chǎn)品普票免稅都可以抵扣?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學(xué)校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學(xué)校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
我已經(jīng)開具了9%的增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,這樣可以正常抵扣吧?
您好,是的,只有開9%,進項稅就可以抵扣。
那么假設(shè)我取得了100萬的農(nóng)產(chǎn)品免稅進項票,開出了稅價合計105萬的9%的增值稅普通發(fā)票,我只需要交納五萬,乘以9%的稅嗎?
您好,不是這樣的。首先您確認您的免稅進項發(fā)票對方是否是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,只有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票,對方才能抵扣。不是所有的免稅發(fā)票都可以抵扣。
對方是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者
您好,那您的增值稅是105*0.09/1.09-100*0.09