你好,同學(xué)。可以這樣處理的。
根據(jù)董事會作出的正式書面決議,寫字樓一層用于對外出租,其余樓層均作為本企業(yè)的辦公場所。2×10年5月25日,星海公司與一家大型超市簽訂了經(jīng)營租賃合同,將寫字樓一層出租給該超市作為經(jīng)營場所,租期為5年,租賃期開始日為2×10年6月1日。寫字樓一層能夠單獨計量和出售,建造成本為2400萬元,土地使用權(quán)成本按照建造成本的比例分配。要求:編制星海公司有關(guān)該寫字樓的下列會計分錄:(1)2×09年2月1日,購入土地使用權(quán)。 借:無形資產(chǎn)——土地使用權(quán)10800000 貸:銀行存款10800000 (2)2×09年3月1日,預(yù)付工程款。 借:在建工程60000000 貸:銀行存款60000000 (3)2×10年5月20日,補付工程款。 借:在建工程30000000 貸:銀行存款30000000 (4)2×10年5月20日,結(jié)轉(zhuǎn)工程成本。 ①假定星海公司對投資性房地產(chǎn)采用成本模式進行后續(xù)計量 ②假定星海公司對投資性房地產(chǎn)采用公允價值模式進行后續(xù)計量 (老師您看看我前三個做的對不對,順便幫我看看第四題怎么做,不太理解)
老師好,我酒店樓層改造一層樓,按合同10個月將款付完, 借:在建工程 應(yīng)繳稅費 貸:銀行存款 現(xiàn)款已付完,怎么做會計分錄?可以做長期待攤嗎 借:長期待攤 貸:在建工程
老師您好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時4月份預(yù)付工程款10萬,5月份付款20萬元。(裝修好)都是付給個人。合同價:38萬萬已付30萬,還未付8萬(張三) 4月份會計分錄 借:長期待攤費用10萬 貸:預(yù)付賬款—張三10萬 借:預(yù)付賬款—張三10萬 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬 那我5月份會計分錄怎么做? 6月份收回10萬發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬的發(fā)票我該怎么做會計分錄?
10、專門借款資本化是專一性的體現(xiàn),全部資本化用于在建工程 借款費用開始資本化時點必須同時滿足以下三個條件:①資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生;②借款費用已經(jīng)發(fā)生;③為使資產(chǎn)達到預(yù)定可使用或者可銷售狀態(tài)所必要的構(gòu)建或者生產(chǎn)活動已經(jīng)開始。利息支出發(fā)生時計提?:借:在建工程 貸:應(yīng)付利息 利息實際支出時利息發(fā)票未收到: 借:財務(wù)費用-利息支出 貸:銀行存款 收到發(fā)票時:借:長期待攤費用 貸:在建工程 攤銷時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:長期待攤費用 以上會計分錄是否正確
老師你好,公司裝修設(shè)計的款是之前付了7萬,分錄是做借:其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長期待攤費用 194690.27 應(yīng)交稅費 進項 25309.73 貸:其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯的我這么做?請告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長期待攤費用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點!
大酒店開發(fā)票 項目名稱能是 餐飲服務(wù)*場地費 嘛
老師,我們公司有一些零碎的東西經(jīng)常在網(wǎng)上采購,包括一些生產(chǎn)用的配件。請問老師,網(wǎng)上采購只能開普票嗎?
一般納稅制造行業(yè)企業(yè),安裝光伏發(fā)電設(shè)備自產(chǎn)自用,多出的電賣給電力公司應(yīng)該怎么做賬,
郭老師,注冊公司,選名字都有什么地方可以參考嗎,有哪些要注意的
老師,請問村集體經(jīng)濟組織統(tǒng)一收款,收款日與銀行交易日期不一致,可以嗎
你好,核定的金額在哪里查詢
請問老師,個人負擔(dān)社保部分如何賬務(wù)處理嗎?
老師,可以現(xiàn)在中途換新帳套軟件嗎?
還了股東100萬現(xiàn)金,股東需要給我打個收條嗎?收條怎么寫?
老師,我公司開的小規(guī)模,由于還沒有收入成本費用產(chǎn)生,現(xiàn)在要更改法人,稅局那邊要提供報表,是不是直接提供0數(shù)據(jù)的報表就好了,像圖片這種對嗎?