這個不能,你這個之前都轉進項稅額吧,這個你看這個進項稅額是不是有多的,這個進項稅額要是結轉,你看轉出未交增值稅是不是借方,這個借方表示留底稅額,最保險是直接電子稅務局增值稅主表看這個有沒有留底稅額,勾選平臺去看有沒有待認證專票稅額沒有認證
老師,我看金蝶軟件里科目余額表里的待認證進項稅額本年累計發生額借方貸方余額相等,在期末余額沒有了,那這個稅額還能本月抵扣嗎
你好,我中途接到其他公司的賬務處理。對方有提供科目余額表,科目余額表上有期初余額和本期發生額(借貸),本年累計(借貸),還有一個期末余額。我需要根據這些錄入金蝶期初數據中,金蝶里面的本年累計(借貸)填的就是科目余額表的累計數嗎?有點懵,請老師指教
老師好,小企業會計準則,建賬問題,科目余額表中有期初余額,本期發生額,本年累計發生額,期末余額,這四個都有借貸方。那我怎么錄入?期末余額錄入新建的期初余額,那本年累計借貸方錄入什么金額?
前任會計發了21年的科目余額表,里面有期初余額,本期借貸方發生額,期末余額,沒有本年累計發生額,我憑她的這個科目余額表導到我的財務軟件里,能繼續建賬做賬嗎?還是一定要她把本年累計發給我才可以
老師,請問一下余額表能看借貸相等嘛 假如這個科目余額表,借貸相等,我是看期初余額,還是本期發生額,本年累計發生額,還是期末余額的借貸相等啊
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
賬上萬一不是按正規做賬,這個是看不準的這個
好的謝謝您
老師,禮品卡增值稅專用發票可以抵扣嗎
這個送客戶這個可以抵扣,送員工需要進項稅額轉出,送客戶做視同銷售,
視同銷售不用做合同吧,直接做憑證入賬,借銷售費用禮品費,貸銀行,對吧
購買做借庫存商品 進項稅額貸銀行,送客戶做借銷售費用禮品費,貸庫存商品, 貸銷項稅額,貸應交個人所得稅,需要按偶然所得代扣20%個稅
還有個稅?比如卡費含稅 1000元,是按這個金額計算嗎
是的,是的,是的,是的
不對吧,這個對方開不是卡發票嗎,這個預付卡是不能開專票的,
這個開發票不是開,你這個取得是發票上面不含稅這個金額*20%交個稅
這個開發票不是卡,你這個取得是發票上面不含稅這個金額*20%交個稅
我買完了,他們可以開增票
這個卡是不能開專票的,購物卡這樣性質是開不了專票,
類似京東那種
奧,那就直接借銷售費用,貸銀行?
這個需要扣個稅親,這個開的是預付卡,這個一般需要看啥發票,購買做借庫存商品 進項稅額貸銀行,送客戶做借銷售費用禮品費,貸庫存商品, 貸銷項稅額,貸應交個人所得稅,需要按偶然所得代扣20%個稅 要是就開預付卡普通發票做,借銷售費用禮品費,貸銀行, 貸銷項稅額,貸應交個人所得稅